索引号: | 1133072355177431X5/2021-240283 | 发布机构: | 国资办 | ||
文号: | 公开日期: | 2021-11-17 11:29 |
2021年3月至2021年6月,武义县审计局对浙江武义水务建设投资集团有限公司2018-2020年度财务收支开展了审计(武委审办报〔2021〕8号)。在充分肯定我单位管理工作的同时,也指出我公司及下属子公司在工程管理、固定资产管理、财务管理等方面存在问题。我公司按照县审计局提出的审计整改建议积极认真进行了整改,根据《浙江省审计条例》、县政府信息公开有关规定以及《关于加强审计整改工作的意见》(县委发〔2013〕2号)文件要求,现将具体整改落实结果公告如下:
一、审计整改工作情况
针对审计提出的问题,我公司召开班子会议研究落实整改事宜,安排专人负责审计整改工作。截至目前,审计报告提出的问题基本整改到位。
二、采取措施及整改情况
(一)固定资产管理方面。加强固定资产管理,对固定资产进行清理规范,盘活使用,发挥效益。
(二)工程管理方面问题。提升工程管理水平,加强对项目部人员的考勤管理,加强建设工程的合同管理。
(三)财务管理方面问题。出台财务管理制度,加强财务管理,对各项财务开支严格审核把关。
三、其他需要公告的内容
我公司将以此次审计整改为契机,认真落实有关法规、自觉接受社会监督,进一步规范权力运行。
浙江武义水务建设投资集团有限公司
2021年11月17日