索引号: | 330723ZF050000/2021-231879 | 发布机构: | 县经济商务局(粮食和物资储备局) | ||
文号: | 公开日期: | 2021-09-23 10:59 |
武义县经济商务局2020年度部门决算
目录
一、概况..................................................................................................................(1)
(一)部门(单位)职责...................................................................................... (1)
(二)机构设置.....................................................................................................(6)
二、2020年度部门(单位)决算公开表........................................................................(7)
三、2020年度部门(单位)决算情况说明................................................................... (7)
(一)收入支出决算总体情况说明...........................................................................(7)
(二)收入决算情况说明.......................................................................................(7)
(三)支出决算情况说明....................................................................................... (8)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................................................(8)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................................(8)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................................(10)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................(11)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................(11)
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................................(11)
(十)机关运行经费支出说明................................................................................(13)
(十一)政府采购支出说明...................................................................................(13)
(十二)国有资产占有情况说明.............................................................................(13)
(十三)预算绩效情况说明.................................................................................. .(14)
四、名词解释.................................................................................. ......(16)
一、概况
(一)部门职责
1.拟订并组织实施有关工业经济运行和信息化领域的行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议。
2.监测分析全县工业经济运行态势,组织拟订并实施近期工业经济运行调控目标、政策措施,协调解决工业经济运行中的重大问题。
3.贯彻实施新型工业化发展战略。组织拟订并实施工业经济发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、产业基地、小微企业园等平台建设。
4.负责企业技术改造投资管理,牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业,改造提升传统制造业。
5.指导推进工业和信息化领域技术创新,推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推进智能制造,推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。开展工业和信息化领域的合作与交流。推进工业和信息化。
6.牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策,指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责指导新型墙体材料产品的推广、应用和认定以及散装水泥行政管理和执法工作,推进散装水泥发展和应用。
7.组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策,指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设,推动工业设计产业发展。
8.统筹推进数字经济发展,组织拟订并实施数字经济发展规划,承担数字经济产业化相关工作。推进信息产业发展和结构调整,负责云计算、大数据、物联网、人工智能、集成电路等产业培育发展和推广应用。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型。
9.推进信息化相关工作。推进重大信息基础设施建设,组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。
10.负责工业和信息化行业管理,推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。推动重大装备国产化,培育和发展高端装备、新能源汽车、节能环保制造业、生物医药、新材料、时尚等产业。
11.培育发展大企业大集团、行业龙头企业。组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设,推动企业完善治理结构和创新管理。
12.负责促进中小企业和民营经济健康发展的宏观指导和综合协调,组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业创新,开展中小企业梯度培育。
13.负责国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作、粮食和物资储备等职责。拟订全县有关商务及粮食和物资储备发展规划和政策并组织实施。组织实施对外开放战略,开拓国内外市场,推动内外贸融合。制定商务、粮食和物资储备大数据发展计划。
14.统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整,指导流通企业改革和商贸服务业发展。推进现代流通方式发展和供应链创新与应用。指导和编制大宗产品批发市场和城乡商业网点规划,推进城乡市场体系建设。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责再生资源回收管理。
15.负责商务领域消费促进工作,培育消费促进平台。拟订全县加油站发展规划并组织实施,负责成品油经营活动的监督管理。负责培育老字号、商业特色街等商贸品牌。负责单用途商业预付卡监督管理。
16.牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作,拟订规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行、商品供求状况和商品价格,并进行预测预警和信息引导。负责商务领域信用建设。推进重要产品追溯体系建设。
17.负责电子商务综合协调和行业管理工作。会同有关部门制定相关政策,引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系等发展。推进跨境电子商务发展。开展电子商务行业运行监测等工作。
18.负责展览业发展综合协调。组织拟订展览业发展政策。组织企业参加境内外展览活动。
19.负责对外贸易促进体系建设。推广新型贸易方式,加快跨境供应链建设。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。负责对外贸易经营者管理。促进企业开拓国际市场。
20.负责进出口管理和促进工作。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。会同有关部门协调大宗进出口商品管理。按权限管理进出口配额。负责机电产品、高新技术产品和大型成套设备进出口管理。按权限承担两用物项及其技术进出口管理。
21.负责国际服务贸易和技术贸易工作。指导服务贸易领域的对外开放,推动服务贸易交流合作平台建设,推进国际服务贸易发展。负责全县技术进出口管理。负责国际货运代理物流业管理和促进工作。
22.负责进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易的相关工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。负责全县贸易政策合规工作。指导全县各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。
23.负责外商投资促进和管理工作。依法开展外商投资企业管理。监督检查外商投资方面法律法规规章执行情况。负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测。指导全县外商投资促进工作。开展外商投资企业服务。
24.负责全县经济开发区及工业功能区的综合协调、指导工作。监测分析开发区及工业功能区运行情况。参与研究制定全县开发区及工业功能区发展规划和促进政策。
25.负责对外投资和对外经济合作工作。负责境外投资、对外劳务合作等监督管理。负责对外承包工程及其安全生产的监督管理。负责本县企业(金融企业除外)境外投资管理。负责指导境外枢纽项目和境外经贸合作区建设。按职责分工推进国际产能合作。承担外派劳务人员权益保护。处置境外经贸纠纷和突发事件。负责多双边援助和对外援助工作。
26.负责对外经贸交流工作。牵头推进与其他国家和地区多双边经贸往来与合作。按照授权组织承办因公出国(境)人员及邀请国(境)外人员来访等事宜。牵头组织涉外重大经贸交流活动。统筹推进我县驻外经济商务机构的建设和管理,拓展海外经贸合作网络。
27.组织实施全县重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。负责储备基础设施建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责全县粮食企业安全生产监督管理。负责全县粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全县粮食库存检查。负责全县粮食和物资储备统计工作。负责粮食应急储备宣传工作。保障军粮供应数量和质量。负责全县粮食和物资储备的对外交流与合作。会同有关部门研究提出县级储备粮的规模、总体布局和动用建议并组织实施。
28.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,武义县经济商务局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。
纳入武义县经济商务局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:武义县出口产品检测技术中心。
从预算单位构成看,本单位内设:办公室、工业科、行管科、内贸科、外贸科、电商科、技术信息科、审批科、粮食科。
二、2020年度部门(单位)决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门(单位)决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1,823.09万元,支出总计1,823.09万元,与2019年度相比,各增加301.96万元,增长19.85%。主要原因是:局本级应急物资储备等项目经费增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计1,736.55万元;包括财政拨款收入1,675.99万元(其中,一般公共预算1,675.99万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计96.51%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入60.56万元,占收入合计3.49%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计1,731.69万元,其中基本支出1,253.29万元,占72.37%;项目支出478.41万元,占27.63%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1,747.86万元,支出总计1,747.86万元,与2019年相比,各增加328.07万元,增长23.11%。主要原因是应急物资储备等项目经费增加;财政拨款支出年初预算数1536.41万元,完成年初预算的113.76%,主要原因是应急物资储备等项目经费增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,675.99万元,占本年支出合计的96.78%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加328.07万元,增长24.34%。主要原因是:应急物资储备等项目经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,675.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,349.51万元,占80.52%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出60.08万元,占3.58%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出57.4万元,占3.42%;粮油物资储备(类)支出209万元,占12.47%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1536.41万元,支出决算为1,675.99万元,完成年初预算的109.08%,主要原因是年中应急物资储备项目经费追加。其中:
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为565.08万元,支出决算为596.1万元,完成年初预算的105.49%,决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员导致的人员经费增加。
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为532.43万元,支出决算为539.71万元,完成年初预算的101.37%,决算数大于预算数的主要原因新招录事业工作人员导致的人员经费增加。
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为324.69万元,支出决算为213.7万元,完成年初预算的65.82%,决算数小于预算数的主要原因部分项目因疫情影响安排延后进行导致本年度项目支出减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为38.97万元,支出决算为40.05万元,完成年初预算的102.77%,决算数大于预算数的主要原因是新招录工作人员导致社保支出增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为19.49万元,支出决算为20.03万元,完成年初预算的102.77%,决算数大于预算数的主要原因是新招录工作人员导致社保支出增加。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为55.75万元,支出决算为57.4万元,完成年初预算的102.96%,决算数大于预算数的主要原因是新招录工作人员导致住房公积金支出增加。
粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项)。年初预算为0万元,支出决算为209万元,决算数大于预算数的主要原因是突发新冠病毒疫情需采购防疫物资,年中追加项目预算加。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,253.29万元,其中:
人员经费756.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助。
公用经费496.64万元,主要包括:手续费、邮电费、水电费、差旅费、维修费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。主要原因是:本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.93万元,支出决算为4.6万元,完成预算的46.32%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行公务用车制度及公务接待制度杜绝资金浪费。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本年度无因公出国事项;公务用车购置及运行维护费支出决算为1万元,占21.74%,与2019年度相比,减少4.31万元,下降81.17%,主要原因是统计口径变化,驾驶员经费本年度不列入公车运行经费;公务接待费支出决算为3.6万元,占78.26%,与2019年度相比,减少0.07万元,下降1.94%,主要原因是严格执行县招待费开支标准,招待规模及水平与上年持平。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国事项。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容:无。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为5.92万元,支出决算为1万元,完成预算的16.89%。决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行公务用车使用制度,减少公务用车使用相应维护费也减少。
公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%,主要用于经批准购置的0辆公务用车。决算数等于预算数的主要原因是本年度未购置车辆;主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费预算数为5.92万元,支出1万元,完成预算的16.89%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车管理严格,支出控制良好。主要用于行政执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费预算数为4.01万元,支出决算为3.6万元,完成预算的89.78%。主要用于局本级接待上级单位来武指导工作等支出,决算数小于预算数的主要原因是本年度出口产品检测技术未发生公务接待,而局本级接待与上年持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待65团组,累计450人次。
外宾接待支出0万元,主要用于接待0团组,0人次。
其他国内公务接待支出3.6万元,主要用于上级部门及兄弟县市来武指导、考察及招商引资工作接待65团组,450人次。
(十)机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为94.31万元,支出决算为71.16万元,完成年初预算的75.45%,决算数小于预算数的主要原因一是贯彻政府过紧日子的要求,按预算管理要求压减一般性支出预算,二是受新冠肺炎疫情影响,差旅费等日常公用支出有所减少;比2019年度减少8.06万元,下降10.17%,主要原因是贯彻政府过紧日子的要求压减一般性支出。
(十一)政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额64.69万元,其中:政府采购货物支出64.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.6万元,占政府采购支出总额的0.93%。其中,授予小微企业合同金额0.6万元,占政府采购支出总额的0.93%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日,经济商务局本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,经济商务局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目12个,二级项目0个,共涉及资金777.22万元,占一般公共预算项目支出总额的92.79%。本年无政府性基金预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
武义县经济商务局在2020年度部门决算中反映应急救灾物资采购及电子商务大数据服务费项目绩效自评结果。
应急救灾物资采购项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为“优”。项目全年预算数为58.2万元,执行数为58.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是成本指标:中标价格为67.1万元其中8.89为质保金,2020年支付58.2万元均在计划范围内;二是社会效益指标:完成县应急局下达的年度应急救灾物资储备计划,县级物资储备品种从2019年的6种增加至9种,储备数量从782件增加至5460件,有力的提高了应急保障能力,防止发生应急保障缺口事件。发现的问题及原因:应急物资采购质量验收的专业能力有待加强,应急救灾物资消耗后补充需及时。下一步改进措施:一是会同应急局、救援队等专业部门共同参与物资验收;二是要求使用单位及时报备物资消耗量以备及时采购回补。
项目支出绩效自评表
(所属年度2020年)
项目名称 应急救灾物资采购
项目单位 武义县经济商务局
主管部门 武义县经济商务局
一、项 目 基 本 概 况 | |||||||||||||||
项目负责人 | 邹贤文 | 联系电话 | 87662382 | ||||||||||||
单位地址 | 武义县南门街人防大楼 | 邮编 | 321200 | ||||||||||||
项目起止时间 | 2020.01.01-2020.12.31 | ||||||||||||||
预算安排资金(万元) | 58.2 | 拨付到位资金(万元) | 58.2 | ||||||||||||
其中:中央财政 | 其中:中央财政 | ||||||||||||||
省财政 | 省财政 | ||||||||||||||
市县财政 | 58.2 | 市县财政 | 58.2 | ||||||||||||
其它(上年结转) | 其它(上年结转) | ||||||||||||||
实际支出(万元) | 58.2 | ||||||||||||||
二、项目支出明细情况 | |||||||||||||||
具体支出内容 | 计划支出数 | 实际支出数 | |||||||||||||
应急救灾物资(一批) | 504019.54 | 504019.54 | |||||||||||||
冲锋舟 | 78000 | 78000 | |||||||||||||
支出合计 | 582019.54 | 582019.54 | |||||||||||||
三、项目绩效情况 | |||||||||||||||
预 期 | 实 际 | ||||||||||||||
项目绩效目标及实施计划完成情况 | 做好应急救灾物资保障服务、有效应对自然灾害 | 县级物资储备品种从6中增加至9种,储备数量从782件增加至5460,有力提高了应急保障能力 | |||||||||||||
四、绩效自评情况 | |||||||||||||||
指标类型 | 标名称指 | 预期目标 | 指标权重 | 目标完成 情况 | 自评得分 | ||||||||||
1.产出指标 | (1)数量指 标 | 行军床900张、防潮垫900条、棉被900条、应急生活包1000个、应急电筒408个、救灾帐篷30顶、救生衣500件、移动发电机组2台、应急照明灯2台,冲锋舟2艘 | 20 | 行军床900张、防潮垫900条、棉被900条、应急生活包1000个、应急电筒408个、救灾帐篷30顶、救生衣500件、移动发电机组2台、应急照明灯2台、冲锋舟2艘、货架60个、木托盘30个。 | 20 | ||||||||||
(2)质量指 标 | 采购严格按照相关制度、规定执行 | 20 | 严格按照政府采购制度,采用政府采购公开招投标方式采购。 | 20 | |||||||||||
(3) 进度指 标 | 按时完成各项应急物资采购 | 15 | 4月底完成招投标。5月与中标供应商签订采购合同,7月完成采购工作 | 14 | |||||||||||
(4)成本指 标 | 在计划范围内支出 | 15 | 中标、合同价格合计670964.16元,其中88944.62元为质保金,2020年支付582019.54,均在计划范围内 | 15 | |||||||||||
2.效益指标 | (1)经济效 益 | 无 | |||||||||||||
(2)社会效 益 | 提高突发事件应对能力,未发生应急保障缺口事件 | 20 | 有力提高了应急保障能力,有效防止发生应急保障缺口事件发生 | 15 | |||||||||||
(3)生态效 益 | 无 | ||||||||||||||
3.满意度指标 | 满意度 | 受益者满意度≥90% | 10 | 受益者满意度100% | 10 | ||||||||||
综合得分(S) | 99 | ||||||||||||||
自我评价等次 | 优秀 | ||||||||||||||
存在问题(可另附说明) | |||||||||||||||
改进承诺(可另附说明) | |||||||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | ||||||||||||
邹贤文 | 党委委员、副局长 | 武义县经济商务局 | |||||||||||||
叶青 | 粮食物资科科长 | 武义县经济商务局 | |||||||||||||
填报人(签字): 电话: 年 月 日 评价组组长(签字): 年 月 日 评价单位负责人(签字并盖章): 年 月 日 |
电子商务大数据服务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优”。项目全年预算数为9.8万元,执行数为9.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是提供网络零售额、居民网络消费额、地铺数量当月累计数、环比增长率等;二是提供各项电商数据,包括结果分析 、相关性分析数据。发现的问题及原因:所提供的数据的针对性有所欠缺。下一步改进措施:和服务商协商要求以后能提供个性化电商数据服务。
项目支出绩效自评表
(所属年度2020年)
项目名称 电子商务大数据服务费
项目单位 武义县经济商务局
主管部门 武义县经济商务局
一、项 目 基 本 概 况 | |||||||||||||||
项目负责人 | 张振 | 联系电话 | 87663721 | ||||||||||||
单位地址 | 武义县南门街人防大楼 | 邮编 | 321200 | ||||||||||||
项目起止时间 | 2020.01.01-2020.12.31 | ||||||||||||||
预算安排资金(万元) | 9.8 | 拨付到位资金(万元) | 9.8 | ||||||||||||
其中:中央财政 | 其中:中央财政 | ||||||||||||||
省财政 | 省财政 | ||||||||||||||
市县财政 | 9.8 | 市县财政 | 9.8 | ||||||||||||
其它(上年结转) | 其它(上年结转) | ||||||||||||||
实际支出(万元) | 9.8 | ||||||||||||||
二、项目支出明细情况 | |||||||||||||||
具体支出内容 | 计划支出数 | 实际支出数 | |||||||||||||
电子商务大数据服务费 | 98000 | 98000 | |||||||||||||
支出合计 | 98000 | 98000 | |||||||||||||
三、项目绩效情况 | |||||||||||||||
预 期 | 实 际 | ||||||||||||||
项目绩效目标及实施计划完成情况 | 做好电子商务统计监测工作,为政府决策提供有力的大数据支撑 | 基本完成项目绩效工作目标,希望以后提供个性化电商数据服务 | |||||||||||||
四、绩效自评情况 | |||||||||||||||
指标类型 | 标名称指 | 预期目标 | 指标权重 | 目标完成 情况 | 自评得分 | ||||||||||
1.产出指标 | (1)数量指 标 | 完成跟踪整理的数据类别数量≥3项 | 20 | 提供网络零售额、居民网络消费额、地铺数量当月累计数、环比增长率等 | 20 | ||||||||||
(2)质量指 标 | 按合同约定提交各项数据成果 | 20 | 已完成 | 20 | |||||||||||
(3) 进度指 标 | 根据合同约定按季度提供数据 | 10 | 10 | ||||||||||||
(4)成本指 标 | 在计划范围内支出 | 10 | 9.8万/年 | 10 | |||||||||||
2.效益指标 | (1)经济效 益 | 了解电子商务发展状况,扬长避短,促进可持续发展 | 20 | 为我县电子商务发展提供了准确、搞笑的数据统计,同事为网络经济发展制定政策提供参考依据 | 20 | ||||||||||
(2)社会效 益 | 通过促进我县电子商务发展,提高就业率 | 10 | 借助大数据高效率的数据采集处理分析能力,促进我先电子商务发展,提高就业率及生活水平 | 8 | |||||||||||
(3)生态效 益 | 无 | ||||||||||||||
3.满意度指标 | 满意度 | 使用人员满意度≥90% | 单位满意度98% | 9 | |||||||||||
综合得分(S) | 97 | ||||||||||||||
自我评价等次 | 优秀 | ||||||||||||||
存在问题(可另附说明) | 数据个性化成都有待加强 | ||||||||||||||
改进承诺(可另附说明) | |||||||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | ||||||||||||
张振 | 党委委员 | 武义县经济商务局 | |||||||||||||
王倩 | 党委组织员 | 武义县经济商务局 | |||||||||||||
李家豪 | 电商科工作人员 | 武义县经济商务局 | |||||||||||||
范明俊 | 电商科工作人员 | 武义县经济商务局 | |||||||||||||
填报人(签字): 电话: 年 月 日 评价组组长(签字): 年 月 日 评价单位负责人(签字并盖章): 年 月 日 |
3.财政评价项目绩效评价结果
2020年度本部门无财政评价项目。
4.部门评价项目绩效评价结果
2020年度本部门无部门评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
18.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
23.粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项):反映政府安排用于应急物资储备的资金。
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