索引号: | 113307230026011330/2024-260845 | 发布机构: | 县府办 | ||
文号: | 公开日期: | 2024-03-07 13:19 |
武义县人民政府办公室2024年部门预算
目录
一、部门概况
(一)主要职能
(二)部门机构设置情况
二、2024年武义县人民政府办公室部门预算安排情况说明
(一)关于武义县人民政府办公室2024年收支预算情况的总体说明
(二)关于武义县人民政府办公室2024年收入预算情况说明
(三)关于武义县人民政府办公室2024年支出预算情况说明(四)关于武义县人民政府办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
(五)关于武义县人民政府办公室2024年一般公共预算当年拨款情况说明
(六)关于武义县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明
(七)关于武义县人民政府办公室2024年政府性基金预算支出情况说明
(八)关于武义县人民政府办公室2024年国有资本经营预算支出情况说明
(九)关于武义县人民政府办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年武义县人民政府办公室部门部门预算表
(一)2024年县级部门收支预算总表
(二)2024年县级部门收入预算总表
(三)2024年县级部门支出预算总表
(四)2024年县级部门财政拨款收支预算总表
(五)2024年县级部门一般公共预算支出表
(六)2024年县级部门一般公共预算基本支出表
(七)2024年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
(八)2024年县级部门政府性基金预算支出表
(九)2024年县级部门国有资本经营预算支出表
(十)2024年县级部门项目支出预算表
(十一)2024年县级部门项目支出绩效表
一、部门概况
(一)主要职能
1. 协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
2.受理县政府各部门和各乡镇政府、街道办事处请示县政府的公文,提出审核意见,报县政府领导审批;受县政府委托或交办,组织有关协调工作。
3.根据县政府的工作重点和县政府领导指示,组织和参与对全县经济社会发展和改革开放的重大问题进行调查研究和决策咨询,及时反映情况,提出政策性建议和咨询意见。
4.对经济形势、地区经济社会发展政策进行分析研究,对县政府重要工作、重大政策落实状况跟踪调研,为县政府决策提供参考建议;指导全县政府系统调查研究工作。
5.督促检查县政府各部门和各乡镇政府、街道办事处贯彻落实上级政府和县政府文件、县政府会议决定事项及县政府领导重要批示的执行情况,及时向县政府领导报告,提出建议。
6.负责县政府会议的准备和组织工作,协助县政府领导组织会议决定事项的实施。
7.负责县政府重大活动的组织和县政府领导的重要内外事活动安排。
8.负责人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作;负责处理人民群众来信来访中的有关问题。
9.负责政务信息的收集、整理和报送工作,指导全县政务信息工作;组织、指导和协调政府系统电子政务和政府门户网站建设。
10.指导和监督全县政务公开、政府信息公开工作。
11.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)部门机构设置情况
从预算单位构成看,武义县人民政府办公室部门预算包括本级预算,内设机构有:办公室、秘书科、信息科、督查科、政研室、政务公开课、综合科、发展科、工业科、农业科、城建科、教卫科、文旅科、金融工作科。
二、2024年武义县人民政府办公室部门预算安排情况说明 (一)关于武义县人民政府办公室2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,武义县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。武义县人民政府办公室2024年收支总预算2634.20万元。
(二)关于武义县人民政府办公室2024年收入预算情况说明
武义县人民政府办公室2024年收入预算2634.20万元,比上年执行数增加155.58万元,增长6.28%,主要是一般公共服务支出和科学技术支出增加。
其中:一般公共预算拨款收入2634.20万元,占100%;(三)关于武义县人民政府办公室2024年支出预算情况说明 武义县人民政府办公室2024年支出预算2634.20万元,比上年执行数增加155.58万元,增长6.28%,主要是般公共服务支出和科学技术支出增加。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1443.66万元、科学技术支出862.76万元、社会保障和就业支出193.04万元、住房保障支出134.74万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出1463.74万元,占55.57%;日常公用支出189.30万元,占7.19%;项目支出981.16万元,占37.24%。
(四)关于武义县人民政府办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
武义县人民政府办公室2024年财政拨款收支总预算2634.20万元。收入包括:一般公共预算2634.20万元;支出包括:一般公共服务支出1443.66万元、科学技术支出862.76万元、社会保障和就业支出193.04万元、住房保障支出134.74万元。
(五)关于武义县人民政府办公室2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
武义县人民政府办公室2024年一般公共预算当年拨款2634.20万元,比上年执行数增加155.58万元,增长6.28%,主要是一般公共服务支出和科学技术支出增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务(类)支出1443.66万元,占54.80%;科学技术(类)支出862.76万元,占32.75%;社会保障和就业(类)支出193.04万元,占7.33%;住房保障(类)支出134.74万元,占5.12%.
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1144.84万元,主要用于单位本级的基本支出,如在职行政编制人员工资、公用支出等。
(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项)180.42万元,主要用于在职事业编制人员工资、公用支出。
(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)118.40万元,主要用于其他保障本单位正常运行的支出。
(4)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)862.76万元,主要用于大数据网络科学技术的支出。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)128.69万元,主要用于本单位养老保险缴费支出。
(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)64.35万元,主要用于本单位职业年金缴费支出。
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)134.74万元,主要用于本单位住房公积金支出。
(六)关于武义县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明
武义县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出1653.04万元,其中:
人员经费1463.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助;
公用经费189.30万元,主要包括:差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)关于武义县人民政府办公室2024年政府性基金预算支出情况说明
武义县人民政府办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(八)国有资本经营预算
武义县人民政府办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(九)关于武义县人民政府办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
武义县人民政府办公室2024年“三公”经费预算数为7.2万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,具体如下:
1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2024年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年预算数0万元,增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费:2024年安排公务接待费预算7.2万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。主要用于接待省、市有关部门及相关单位、兄弟县市来武公务活动等支出。增加的主要原因是保障接待工作顺利开展。
3.公务用车购置及运行维护费:2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,比上年预算数增加0万元,增长0%,主要原因是2024年未安排公务用车购置预算;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0万元,增长0%,主要原因是无。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2024年武义县人民政府办公室政府本级机关运行经费财政拨款预算184.90万元,比上年预算171.39万元增加13.51万元,增长7.88%,主要是减少支出。
2.政府采购情况。
2024年武义县人民政府办公室各单位政府采购预算总额100万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日,武义县人民政府办公室所属各预算单位共有车辆0辆,其中,机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
2024年部门预算安排购置车辆0辆,其中,机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4.预算绩效情况说明。
2024年武义县人民政府办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,共计0个一级项目,涉及当年资金0万元。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表,详见“县级部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指单位的基本支出。
13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项):在职事业编制人员工资、公用支出。
14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):主要用于其他保障本单位正常运行的支出。
15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于本单位养老保险缴费支出。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于本单位职业年金缴费支出。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要用于本单位住房公积金支出。