索引号: | 330723000000/2025-275842 | 发布机构: | 县府办 | ||
文号: | 公开日期: | 2025-03-04 15:20 |
目录
一、部门概况
(一)主要职能
(二)部门机构设置情况
二、2025年中共武义县委社会工作部部门预算安排情况说明
(一)关于中共武义县委社会工作部2025年收支预算情况的总体说明
(二)关于中共武义县委社会工作部2025年收入预算情况说明
(三)关于中共武义县委社会工作部2025年支出预算情况说明(四)关于中共武义县委社会工作部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
(五)关于中共武义县委社会工作部2025年一般公共预算当年拨款情况说明
(六)关于中共武义县委社会工作部2025年一般公共预算基本支出情况说明
(七)关于中共武义县委社会工作部2025年政府性基金预算支出情况说明
(八)关于中共武义县委社会工作部2025年国有资本经营预算支出情况说明
(九)关于中共武义县委社会工作部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年中共武义县委社会工作部部门预算表
(一)2025年县级部门收支预算总表
(二)2025年县级部门收入预算总表
(三)2025年县级部门支出预算总表
(四)2025年县级部门财政拨款收支预算总表
(五)2025年县级部门一般公共预算支出表
(六)2025年县级部门一般公共预算基本支出表
(七)2025年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
(八)2025年县级部门政府性基金预算支出表
(九)2025年县级部门国有资本经营预算支出表
(十)2025年县级部门项目支出预算表
(十一)2025年县级部门项目支出绩效表
一、部门(单位)概况
(一)主要职能
1.拟订全县社会工作相关规范性文件并组织实施。负责社会工作相关理论、政策和规划的调查研究,及时向县委报告工作情况并提出建议。
2.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作,协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作。
3.统筹推进全县党建引领基层治理和基层政权建设,健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制,协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设,统筹推进网格化管理服务和网格员队伍、社区工作者队伍建设,指导基层智治系统建设。推动基层民主政治建设,指导监督基层群众自治制度的有效实施,健全基层群众自治机制。
4.指导全县性社会组织党建工作,统一领导全县性行业协会商会党的工作,协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
5.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体(以下简称“两企三新”)党建工作,指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作,调查研究“两企三新”服务管理工作有关问题并提出政策建议,研究完善相关领域群体利益协调机制。
6.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查,拟订全县社会工作队伍发展规划、政策和职业规范,统筹推进社会工作人才队伍建设和志愿服务队伍建设,实施社会工作、志愿服务领域重点人才工程,协调做好相关领域人才服务保障工作。
7.完成县委交办的其他任务。
(二)部门机构设置情况
从预算单位构成看,中共武义县委社会工作部包括本级预算,内设机构有:办公室(研究室)、基层治理和基层政权科、两新党建和行业协会商会发展科、社会工作人才和志愿服务科。
二、2025年中共武义县委社会工作部部门预算安排情况说明 (一)关于中共武义县委社会工作部2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,社会工作部所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。中共武义县委社会工作部2025年收支总预算411.94万元。
(三)关于中共武义县委社会工作部2025年支出预算情况说明 中共武义县委社会工作部2025年支出预算411.94万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出371.77万元、社会保障和就业支出23.97万元、住房保障支出16.20万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出179.96万元,占43.69%;日常公用支出24.97万元,占6.06%;项目支出207.01万元,占50.25%。
(四)关于中共武义县委社会工作部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共武义县委社会工作部2025年财政拨款收支总预算411.94万元。收入包括:一般公共预算收入411.94万元;支出包括:一般公共服务支出371.77万元、社会保障和就业支出23.97万元、住房保障支出16.20万元。
(五)关于中共武义县委社会工作部2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中共武义县委社会工作部2025年一般公共预算当年拨款411.94万元。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出371.77万元,占90.26%;社会保障和就业支出23.97万元,占5.82%;住房保障支出16.20万元,占3.92%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
(1)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)156.51万元,主要用于补助企业党组织运行经费、党组织书记工作经费和党员教育经费;
(2)一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)行政运行(项)174.76万元,主要用于人员经费和日常公用经费。;
(3)一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)30.5万元,主要用于村社换届选举、社区主职干部、社工专职社区工作者等社会工作队伍培训;
(4)一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)其他社会工作事务支出(项)10万元,主要用于志愿服务活动、志愿服务项目大赛、志愿服务保障激励等;
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)23.97万元,主要用于行政事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险金。
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)16.20万元,主要用于行政事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。
(六)关于中共武义县委社会工作部2025年一般公共预算基本支出情况说明
中共武义县委社会工作部2025年一般公共预算基本支出204.93万元,其中:
人员支出179.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
日常公用支出24.97万元,主要包括:福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)关于中共武义县委社会工作部2025年政府性基金预算支出情况说明
中共武义县委社会工作部2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。主要是无该方面支出。
(八)关于中共武义县委社会工作部2025年国有资本经营预算支出情况说明
中共武义县委社会工作部2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。主要是无该方面支出。
(九)关于中共武义县委社会工作部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中共武义县委社会工作部2025年“三公”经费预算数为2万元,具体如下:
1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2025年安排因公出国(境)费用预算0万元。主要原因是未安排因公出国(境)费用。
2.公务接待费:2025年安排公务接待费预算2万元。主要用于接待上级指导、检查工作和社会工作部业务接待等支出。
3.公务用车购置及运行维护费:2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,主要原因是未安排公务用车购置;公务用车运行维护费支出0万元,主要原因是未安排公务用车运行维护费。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年中共武义县委社会工作部1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算24.97万元。
2.政府采购情况。
2025年社会工作部政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,社会工作部共有车辆0辆,其中,应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年社会工作部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,共计4个一级项目,涉及资金207.01万元。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表,详见“县级部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余:包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流出国(境)费用;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10.机关运行经费:指保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
12. 一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13. 一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项):指反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。
14. 一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)其他社会工作事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。
15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
333001部门预算公开(报表(市县))_2025-02-25.xls