主要职能:
1、组织全县各有关职能部门实行窗口集中办公,负责中心服务内容、办理程序、运行制度的调整和解释,会同有关职能部门共同管理各窗口工作。
2、制定中心管理制度,加强对窗口单位落实制度情况的监督检查:协助有关部门开展行政效能监察工作,推广电子政务工作。
3、对进中心的行政审批服务事项的受理、审查和决定等工作进行督促。协调“一站式服务”的联合审批业务,做好与窗口单位的相关协调工作。
4、负责对窗口部门和窗口工作人员进行考核考评,对窗口工作人员的奖励、晋升、惩罚、调换、提拔使用提出建议。
5、负责对部门分中心和乡镇(街道)便民服务机构的业务指导、管理、协调、考核与监督。
6、组织窗口工作人员的学习培训,受理群众对中心窗口单位、部门分中心和乡镇(街道)便民服务机构的投诉举报,负责对投诉举报的承办或转办。
7、召集窗口单位召开相关工作协调会,协调、督促有关行政审批等事项的办理。
8、负责对全县公共资源交易工作的指导、协调、综合管理和监督。
9、承办县委、县政府和上级部门交办的其他有关工作。
二、行政服务中心2014年部门预算安排情况说明
(一)收入预算总体安排情况
行政服务中心2014年收入预算184.34万元,其中:财政拨款177.34万元,占96.2%;上年结转收入7万元,占3.8%。
(二)支出预算总体安排情况
行政服务中心2014年支出预算184.34万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务177.46万元,住房保障支出6.88万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出107.36万元,日常公用支出10万元,项目支出66.98万元。
(三)财政拨款支出情况
2014年部门预算中,财政拨款用于以下方面:
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务110.48万元,主要用于工作人员工资、一般公用及车辆费用。
2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 6.88万元,主要用于缴纳工作人员住房公积金。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他一般公共服务支出(项)事务66.98万元,主要用于行使工作职能所产生的各项业务经费。
(四)2014年“三公”经费预算情况
1.因公出国(境)费:无。
2.公务接待费:2014年安排公务接待费预算5万元,比上年下降15%。其中:外事接待费0万元。国内公务接待支出5万元,主要用于相关业务部门协调等公务活动支出。
3.公务用车购置及运行费:2014年公务用车保有量1辆,安排公务用车运行费支出2.8万元,车均运行费2.8万元,主要用于各乡镇街道365便民服务中心工作指导、各部门分中心指导巡查以及向兄弟县市学习考察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
三、名词解释
1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.上年结余(事业基金):指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他一般公共服务支出(项)指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。