索引号: | 11330723350087302Y/2022-248700 | 发布机构: | 武义县卫生健康局 | ||
文号: | 公开日期: | 2022-09-29 08:34 |
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一、概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、2021年度部门决算公开表
三、2021年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占有情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释
1.贯彻执行党和国家、省、市有关卫生和计划生育、中医药工作法律法规和方针政策,深入推进医药卫生体制改革,统筹规划与协调全县卫生和计划生育服务资源配置,负责卫生和计划生育事业发展规划的编制和实施。
2.负责疾病预防控制工作,制定并实施重大疾病防治规划,执行国家免疫规划及政策措施,协调有关部门对重大疾病实施防控和干预,发布法定报告传染病疫情信息。负责卫生应急工作,制定卫生应急预案,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置,发布突发公共卫生事件应急处置信息。
3.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生安全、爱国卫生和传染病防治的监督管理。组织开展食品安全风险监测与评估。
4.负责组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生工作计划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度。
5.负责医疗机构医疗服务的行业管理。监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的管理。组织实施卫生计生机构和从业人员执业规划和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。
6.负责深入推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会资本举办医疗机构,促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系,维护良好医疗秩序。
7.负责组织实施国家基本药物制度,执行基本药物的相关政策和采购、配送、使用的有关规定;执行国家、省、市药械集中采购的政策规范。
8.贯彻落实国家生育政策和生育管理政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,制定计划生育技术服务管理制度并监督实施,制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。
10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,协同有关部门建立健全流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。
11.组织实施卫生和计划生育人才发展规划,加强卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才引进和培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。
12.组织实施卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目,组织开展重点学科建设。组织实施毕业后医学教育和继续教育。
13.指导全县卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处违法行为。组织实施计划生育目标管理责任制的考评工作,监督落实计划生育一票否决制。
14.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、爱国卫生、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查。
15.组织实施中医药事业发展规划,负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。
16.承办县委、县政府交办的其他事项。
从预算单位构成看,武义县卫生健康局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。
纳入武义县卫生健康局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 武义县卫生监督所
2. 武义县疾病预防控制中心
3. 武义县卫生进修学校
4. 武义县第一人民医院医共体
5. 武义县第二人民医院
6.武义县中医院医共体
详见附表。
2021年度收入总计118,037.24万元,支出总计118,037.24万元,与2020年度相比,各增加5540.16万元,增长4.92%。主要原因是:医院的事业收入增加。
本年收入合计115,989.12万元;包括财政拨款收入32,118.31万元(其中,一般公共预算19,893.08万元,政府性基金预算12,225.24万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计27.69%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入81,957.9万元,占收入合计70.66%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入1,912.91万元,占收入合计1.65%。
本年支出合计110,406.39万元,其中基本支出91,348.3万元,占82.74%;项目支出19,058.09万元,占17.26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
2021年度财政拨款收入总计33,755.06万元,支出总计33,755.06万元,与2020年相比,各增加9606.1万元,增长39.78%。主要原因是肺炎疫情防控相关经费增加;财政拨款支出年初预算数16645.43万元,完成年初预算的202.79%,主要原因是中医院迁建工程和公卫大楼建设项目,追加的政府性基金。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出20,292.65万元,占本年支出合计的18.38%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3670.4万元,增长22.08%。主要原因是:新冠肺炎疫情防控相关一般公共预算财政拨款增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出20,292.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出112.25万元,占0.55%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出161.28万元,占0.79%;卫生健康(类)支出19,869.71万元,占97.92%;节能环保(类)支出6万元,占0.03%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出143.41万元,占0.71%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15454.67万元,支出决算为20,292.65万元,完成年初预算的131.30%,主要原因是新冠肺炎疫情防控相关一般公共预算财政拨款增加。其中:
教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为15万元,支出决算为4.62万元,完成年初预算的30.8%。决算数小于预算数的主要原因2021年因为疫情原因,卫健局、卫校举办的培训减少,培训经费年末有结余财政收回。
教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为116.71万元,支出决算为107.63万元,完成年初预算的92.22%,决算数小于预算数的主要原因是2021年肺炎疫情原因卫健局、卫校举办的培训减少,培训经费年末有结余财政收回。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为106.55万元,支出决算为107.74万元,完成年初预算的101.12%,决算数大于预算数的主要原因人员调动,社保基数调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为53.27万元,支出决算为53.53万元,完成年初预算的100.49%,决算数大于预算数的主要原因人员调动,社保基数调整。
卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为549.80万元,支出决算为545.21万元,完成年初预算的99.17%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动、退休,以至于预算比决算多。
卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为131.80万元,支出决算为1175.79万元,完成年初预算的892.10%,决算数大于预算数的主要原因是追加了疫情防控经费。
卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为1999.07万元,支出决算为1999.07万元,完成年初预算的100%。
卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为413万元,支出决算为842.30万元,完成年初预算的203.95%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加的公立医院综合改革经费以及薄弱专科建设经费。
卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为2058.89万元,支出决算为1884.63万元,完成年初预算的91.54%。决算数小于预算数的主要原因是基层医疗单位医改经费年底有结余。
卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为972.18万元,支出决算为982.07万元,完成年初预算的101.02%。决算数大于预算数的主要原因是追加了基层医疗单位基本工资晋升调资部分。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为1223.44万元,支出决算为1334.56万元,完成年初预算的109.08%,决算数大于预算数的主要原因疾控中心年中有上级补助资金下达。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为400.74万元,支出决算为374.04万元,完成年初预算的93.34%,决算数小于预算数的主要原因年中卫监所办案经费年底有结余。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项)。年初预算为8万元,支出决算为9.29万元,完成年初预算的116.13%,决算数大于预算数的主要原因是第一人民医院精神卫生经费有上年结余,年度支出数大于预算数。
卫生健康支出(类)公共卫生 (款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为3429.93万元,支出决算为4197.55万元,完成年初预算的122.38%,决算数大于预算数的主要原因肺炎疫情防控经费追加,原口径基本公共卫生补助标准提高5元/人。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为31.16万元,支出决算为284.38万元,完成年初预算的912.64%,决算数大于预算数的主要原因此项目是中央补助资金,年中还有上级补助下达。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元,支出决算为57.24万元,决算数大于预算数的主要原因是年中下达的上级补助疫情防控经费。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为131万元,支出决算为2133.32万元,完成年初预算的1628.49%,决算数大于预算数的主要原因是追加了疫情防控经费。
卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为240万元,支出决算为176.35万元,完成年初预算的73.48 %,决算数小于预算数的主要原因中医院中医事业经费年底有结余。
卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为51.43万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目为上级补助资金,年初未预算。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为50万元,支出决算为49.98万元,完成年初预算的99.96%,决算数小于预算数的主要原因是四项手术费用年底有结余。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为1387.78万元,支出决算为1360.69万元,完成年初预算的98.05%,决算数小于预算数的主要原因是奖励扶助金项目年初测算不准确,预算偏多。
卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为1996.98万元,支出决算为2411.81万元,完成年初预算的120.77%,决算数大于预算数的主要原因部分基层医疗卫生机构支出预算经费调整至此项目。
节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于预算数的主要原因年终追加的奖励经费,年初没有预算。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为139.36万元,支出决算为143.41万元,完成年初预算的102.91%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调高了。
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7,786.51万元,其中:
人员经费6,175.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1,611.46万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出6,137.64万元,占本年支出合计的5.56%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加202.84万元,增长3.42%。主要原因是:本年度新增了方舱医院及洗消站建设、武义县妇幼保健院发热门诊建设项目。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出6,137.64万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出4,122.08万元,占67.16%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出1,159.26万元,占18.89%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出856.31万元,占13.95%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为6,137.64万元,主要原因是年初政府性基金预算为0,追加了第一人民医院迁建工程、中医院迁建工程、方舱医院及洗消站建设、武义县妇幼保健院发热门诊建设项目经费。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为739.72万元,决算数大于预算数的主要原因利用政府性基金支付了武义县第一人民医院迁建工程、东干卫生院改扩建工程、武义县妇幼保健院发热门诊建设项目工程款。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)廉租住房支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3093.50万元,决算数大于预算数的主要原因追加了武义县第一人民医院迁建工程、方舱医院及洗消站建设、东干卫生院改扩建工程工程款。
城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为288.86万元,决算数大于预算数的主要原因追加了中医院发热门诊项目、方舱医院及洗消站建设、东干卫生院改扩建工程工程款。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1159.26万元,决算数大于预算数的主要原因追加了中医院迁建工程项目资金。
抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)公共卫生体系建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为856.31万元,决算数大于预算数的主要原因追加了中医院迁建工程项目资金。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30.81万元,支出决算为24.19万元,完成预算的78.51%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照三公经费开支标准进行列支,公务接待频次减少,厉行节约反对浪费,人均接待标准降低。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,都为0万元,没有变化;公务用车购置及运行维护费支出决算为19.09万元,占78.93%,与2020年度相比,减少2.95万元,下降13.38%,主要原因是肺炎疫情原因,公务车出车业务检查减少;公务接待费支出决算为5.1万元,占21.07%,与2020年度相比,减少0.51万元,下降9.09%,主要原因是肺炎疫情原因,来访客人减少,招待频次减少。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为21.01万元,支出决算为19.09万元,完成预算的90.86%。决算数小于预算数的主要原因是肺炎疫情防控原因,公务车出车频率减少。
公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。决算数等于预算数的主要原因是没有预算也没有支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费预算数为21.01万元,支出19.09万元,完成预算的90.86%。决算数小于预算数的主要原因是肺炎疫情防控原因,公务车出车频率减少。主要用于卫生行政管理、卫生行政执法、疾病预防控制、开展医疗卫生业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。
(3)公务接待费预算数为9.8万元,支出决算为5.1万元,完成预算的52.04%。国内公务接待79批次,累计396人次。主要用于接待上级有关部门及兄弟县市来我县政策调研、考核、业务交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待规范越来越严格,必须有接待函,接待的餐标也严格按照标准,加上肺炎疫情原因,来访客人减少。其中:
外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出5.1万元,主要用于上级有关部门及兄弟县市来我县政策调研、考核、业务交流。接待79批次,累计396人次。
2021年度机关运行经费年初预算数为105.38万元,支出决算为106.9万元,完成年初预算的101.44%,决算数大于预算数的主要原因人员调动,办公经费追加;比2020年度减少58.59万元,下降35.40%,主要原因是机关运行经费口径调整,业务经费不纳入统计范围了。
2021年度政府采购支出总额40,686.74万元,其中:政府采购货物支出39,566.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,120万元。授予中小企业合同金额16,961.94万元,占政府采购支出总额的41.69%。其中,授予小微企业合同金额367.59万元,占授予中小企业合同金额的2.17%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的42.87%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
截至2021年12月31日,卫健局本级及所属各单位共有车辆33辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车19辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆,其他用车主要是医疗单位工作用车;单价50万元以上通用设备15台(套),单价100万元以上专用设备27台(套)。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,卫健局本级组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目22个,共涉及资金3848.09万元,占一般公共预算项目支出总额的97.36%。组织对2021年度武义县妇幼保健院发热门诊建设项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金312.32万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
卫健局本级在2021年度单位决算中反映奖励扶助金及基本公共卫生服务经费项目绩效自评结果。
奖励扶助金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1124.784万元,执行数为1124.784万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是11月底前完成奖扶特扶资金的发放;二是对计划生育困难家庭进行帮扶慰问。发现的问题及原因:一是一卡通发放平台设置不准确,导致错发现象;二是填报预算时无法确定次年补助人数,导致预算不精确。下一步改进措施:一是提高预算的精确度;二是发放前反复核对发放账号及熟悉一卡通发放平台,杜绝错发现象。
项目支出绩效自评表
(所属年度 2021 年)
项目名称 | 奖励扶助金 | 项目负责人 | 王敏 | ||||
主管部门(盖章)武义县卫生健康局 | 项目实施单位(盖章) | 武义县卫生健康局 | |||||
项目资金(万元) | 项目支出明细内容 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||
农村部分计划生育家庭的奖励扶助 | 708.4 | 693.024 | 693.024 | 100% | |||
对计划生育家庭的特别扶助 | 420 | 410.16 | 410.16 | 100% | |||
三级以上计划生育手术并发症 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 100% | |||
合计 | 1150 | 1124.784 | 1124.784 | 100% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
60周岁以上农村独生子女家庭享受每年960元;失独或独生子女三级以上残疾的49周岁到60周岁享受每年7200元,60周岁以上享受9600元;三级计划生育手术并发症人员扶助金为3600元/年。 | 已经完成拨付 | ||||||
绩效指标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 自评 得分 |
产出指标 | 数量目标 | 奖励扶助人数7380人;特扶对象人数494人;并发症对象人数60人 | 奖励扶助人数7219人;特扶对象人数480人;并发症对象人数60人 | 奖励扶助人数7219人;特扶对象人数480人;并发症对象人数60人 | 20% | 20 | |
质量目标 | 奖励发放准确率100% | 奖励发放准确率100% | 奖励发放准确率100% | 20% | 20 | ||
进度目标 | 奖励发放在10月份前发放 | 奖励发放在10月份前发放 | 奖励发放在4月份前完成发放 | 20% | 20 | ||
成本目标 | 成本控制率≤100% | 成本控制率≤100% | 成本控制率≤100% | 20% | 20 | ||
效益指标 | 社会效益 | 提升保障水平,维持社会稳定 | 提升保障水平,维持社会稳定 | 提升保障水平,维持社会稳定 | 20% | 20 | |
自评得分 | 自评得分(S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100 | 100 | 100 | ||||
偏差原因分析及改进措施 | 主要问题 | 无 | |||||
原因 | 无 | ||||||
改进措施 | 无 | ||||||
自评等级 | 优 | 自评等级分为:优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)。 |
基本公共卫生服务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2444.53万元,执行数为2444.53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是根据2021年基本公共卫生服务项目考核方案,开展了半年度、年度考核,结合考核结果和补偿机制改革的工作要求,按时完成了经费的100%拨付;二是该项目经费主要用于为辖区内常住居民提供免费优质的基本公共卫生服务,促进我县基本公共卫生服务逐步均等化。发现的问题及原因:一是基层医务人员数量不足,人才缺乏;二是部分基层医疗单位工作积极性不高。下一步改进措施:一是积极引进紧缺的基层卫技人员,加强基层卫计人员素质提升,强化基本公共卫生服务项目质量管理。开展乡村医生补注册工作,强化县级、基层医疗机构人才双向交流培养、病人双向转诊制度,提升基层医疗机构的综合服务能力;二是进一步落实城乡社区公共卫生工作责任指导员制度和县级医院支援社区卫生服务工作制度;探索合理有效的绩效考核制度,严格考评办法,确保考核成效,激发工作人员积极性。
项目支出绩效自评表
(所属年度 2021 年)
项目名称 | 基本公共卫生服务经费 | 项目负责人 | 游华 | ||||
主管部门(盖章)武义县卫生健康局 | 项目实施单位(盖章) | 武义县卫生健康局 | |||||
项目资金(万元) | 项目支出明细内容 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||
两癌筛查经费 | 150 | 70 | 70 | 100% | |||
免费婚检及优生检测 | 65 | 65 | 65 | 100% | |||
农村妇女增补叶酸 | 8 | 8 | 8 | 100% | |||
新生儿疾病筛查 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 100% | |||
出生缺陷预防项目-产前诊断 | 10 | 10 | 10 | 100% | |||
免费产前筛查 | 46 | 46 | 46 | 100% | |||
窝沟封闭经费 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 100% | |||
健促经费 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100% | |||
重点人群结直肠癌筛查项目经费 | 9.1251 | 9.1251 | 9.1251 | 100% | |||
其他工作经费 | 16 | 16 | 16 | 100% | |||
疫情防控经费 | 700 | 2155.405 | 2155.405 | 100% | |||
合计 | 1069.1251 | 2444.5301 | 2444.5301 | 100% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
全县领域新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作;以县(市、区)为单位,传染病、突发公共卫生事件报告率达到100%。 五年一轮对本县免费对象进行两癌检查。减少两癌发病率和死亡率。 要求婚检率和国免检查率在80%以上。孕妇要求叶酸服药率90%以上. | 已经完成拨付 | ||||||
绩效指标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 自评 得分 |
产出指标 | 质量目标 | 救治对象为符合制度要求的患者比率 | 100 | 100 | 20 | 20 | |
进度目标 | 项目实施及时性按时完成各项检查、应急及爱国卫生相关工作 | 按进度完成 | 已完成 | 20 | 20 | ||
成本指标 | 成本控制率支出在预算范围内 | 总成本在预算范围内 | 已完成 | 20 | 20 | ||
社会效益指标 | 改善居民生活方式和健康观念 | 改善居民生活方式和健康观念 | 生活方式和健康观念有所改善 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度满意度≥90% | 满意度≥90% | 已完成 | 20 | 20 | |
自评得分 | 自评得分(S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100 | 100 | 100 | ||||
偏差原因分析及改进措施 | 主要问题 | 预算追加数金额较大 | |||||
原因 | 因疫情防控,后期经费支出金额较大 | ||||||
改进措施 | 加强年初预算编制的预期评估能力 | ||||||
自评等级 | 优 | 自评等级分为:优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)。 |
3.财政评价项目绩效评价结果:无。
4.部门评价项目绩效评价结果:无。
说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指卫健系统开展培训的支出。
18.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指局属教育类事业单位开展其他教育的支出。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政事业单位缴纳基本养老保险支出。
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指行政事业单位缴纳年金支出。
21.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指卫健局机关行政运行支出。
22.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):指卫健局局属其他医疗卫生单位日常运行和开展医疗卫生管理活动的支出。
23.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指卫生健康部门所属的城市综合性医院、县医院的支出。
24.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指县公立医院设备采购及与省级医院合作经费支出。
25.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指用于乡镇卫生院支出。
26.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指其他用于基层医疗卫生机构的支出。
27.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指卫健部门所属疾病预防控制机构的支出。
28.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):指卫健部门所属卫生监督机构的支出。
29.卫生健康支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项):指戒毒门诊及心理卫生服务支出。
30.卫生健康支出(类)公共卫生 (款)基本公共卫生服务(项):指卫健局局属卫生医疗单位开展基本公共卫生服务支出。
31.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指卫健局局属卫生医疗单位开展重大公共卫生服务支出。
32.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
33.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指局属单位基本运行和开展相关业务活动的支出。
34.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):指基层医疗机构中医事业补助。
35.卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项):指医疗单位中医发展建设经费。
36.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指计划生育服务支出。
37.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指计划生育管理事务方面的支出。
38.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指其他卫生健康支出。
39.节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项):指其他能源管理支出。
40.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指卫健局及局属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
41.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指用于武义县第一人民医院迁建工程、东干卫生院改扩建工程、武义县妇幼保健院发热门诊建设项目工程支出。
42.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)廉租住房支出(项):指用于武义县第一人民医院迁建工程、方舱医院及洗消站建设、东干卫生院改扩建工程支出。
43.城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指用于中医院发热门诊项目、方舱医院及洗消站建设、东干卫生院改扩建工程的支出。
44.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):指用于中医院迁建工程项目的支出。
45.抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)公共卫生体系建设(项):指用于中医院迁建工程项目的支出。
11.武义县疾病预防控制中心2021年度单位决算公开文档.DOC
14.武义县卫生进修学校2021年度单位决算公开表 .xls
15.武义县卫生进修学校2021年度单位决算公开文档.doc