索引号: | 113307230026011848/2022-248779 | 发布机构: | 财政局 | ||
文号: | 公开日期: | 2022-09-29 15:00 |
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一、概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、2021年度部门决算公开表
三、2021年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占有情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释
一、中共武义县委政法委员会概况
(一)中共武义县委政法委员会部门职责
1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚决执行党的路线方针政策和党的决策部署,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。推动完善和落实政治轮训、政治督察等制度。
2. 深入贯彻党中央、省委、市委和县委决定,对全县政法工作作出统筹规划和总体部署,全面推进平安武义、法治武义建设,加强过硬队伍建设,统筹推进数字政法、信息共享,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全,确保社会大局稳定,促进社会公平正义,保障人民安居乐业。研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间、乡镇(街道)之间有关重大事项,统一政法各单位思想和行动。
3.了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态,分析全县社会稳定形势,创新完善多部门参与的平安建设协调工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和妥善处置重大涉稳突发事件,协调指导政法单位和相关部门做好反邪教工作。
4.加强对全县政法工作的督查,牵头协调和统筹推进基层治理体系建设,推进“基层党建+社会治理”创新,统筹协调平安建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
5.组织开展政法领域的调查研究,研究拟订全县政法工作的目标任务、重大政策和重大措施,及时向县委提出意见建议,组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。
6.掌握分析政法舆情动态,指导协调政法单位媒体网络宣传工作,指导协调政法单位和有关部门依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。
7.监督和支持政法各单位依法行使职权,检查政法单位执行党的路线方针政策、党的决策部署和法律法规的情况,指导和协调政法各单位密切配合,完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。
8.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,协助县委及组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设,加强乡镇(街道)政法干部队伍建设。协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作,派员列席同级政法单位党委(党组)民主生活会。领导管理县法学会。
9.落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署,支持配合其办事机构工作。指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治武义建设重大问题研究,提出建议和工作意见,指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
10.完成县委交办的其他任务。
(二)中共武义县委政法委员会机构设置
从预算单位构成看,武义县政法委部门决算包括:委机关本级办公室(政治处)、执法监督室、维稳反邪指导室、平安综治指导室内设机构决算。
无纳入武义县政法委2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。
二、中共武义县委政法委员会2021年度部门决算公开表
详见附表。
三、中共武义县委政法委员会2021年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计721.15万元,支出总计721.15万元,与2020年度相比,收入减少116.44万元,下降15.25%;支出减少50.01万元,下降6.49%。主要原因是:县矛调中心建设经费和运行经费预算减少,县矛调中心建设已完成,支出主要是部分尾款,县信访局整体入驻矛调中心后,矛调中心运行经费由信访局预算。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计721.15万元;包括财政拨款收入721.15万元(其中,一般公共预算721.15万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计721.15万元,其中基本支出375.34万元,占52.05%;项目支出345.82万元,占47.95%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计721.15万元,支出总计721.15万元,与2020年相比,收入减少116.44万元,下降15.25%。主要原因是县矛调中心建设经费和运行经费预算减少,县矛调中心建设已完成,支出主要是部分尾款,县信访局整体入驻矛调中心后,矛调中心运行经费由信访局预算;2021年财政拨款支出年初预算数647.29万元,完成年初预算的111.41%,主要原因是基本支出增加83.96万元,是由于在职人员增加3人,人员经费和运行经费支出增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出721.15万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少50.01万元,下降6.49%。主要原因是:县矛调中心建设经费和运行经费支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出721.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出607.06万元,占84.18%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出55.68万元,占7.72%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出29.52万元,占4.09%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出28.89万元,占4.01%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为647.29万元,支出决算为721.15万元,完成年初预算的111.41%,主要原因是政法业务和人员增加,支出增加。其中:
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为235.16万元,支出决算为198.16万元,完成年初预算的84.27%,决算数小于预算数的主要原因是县矛调中心建设尾款实际支付数小于预算数;一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)年初预算为275.08万元,支出决算为316.92万元,决算数大于预算数的主要原因是成立了执法司法规范化专班、政法系统教育整顿专班和数字化改革专班,业务增加支出。一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为86.91万元,支出决算数为91.98万元,决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是成立了执法司法规范化专班、政法系统教育整顿专班和数字化改革专班,业务支出增加。
公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)。年初预算为0.9万元,支出决算为55.68万元,完成年初预算的6186.67%,决算数大于预算数的主要原因司法救助案件救助对象增加,支出增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为16.73万元,支出决算为19.68万元,完成年初预算的117.61%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加3人,社会保障费用支出增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金支出(项)年初预算为8.37万元,支出决算为9.84万元,完成年初预算的117.56%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加3人,社会保障费用支出增加。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为24.14万元,支出决算为28.89万元,完成年初预算的119.68%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加3人,住房公积金支出增加。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出375.34万元,其中:
人员经费344.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费30.52万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他社会保障缴费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。主要原因是:本单位无政府性基金预算财政拨款收支安排。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是无政府性基金预算财政拨款收支安排。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款收支无安排,故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5万元,支出决算为5万元,完成预算的100%。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加5012元,增长11.14%,主要原因是上级部门检查督查指导工作增加支出增加;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是车改后本单位不保留公务用车;公务接待费支出决算为5万元,占100%,与2020年度相比,增加5012元,增长11.14%,主要原因是上级部门检查督查指导工作增加,支出增加。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的因公等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元。
公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,车改后本单位不保留公务用车。2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费预算数为5万元,支出决算为5万元,完成预算的100%。国内公务接待41批次,累计461人次。主要用于接待接待上级部门和兄弟县市来武调研、检查指导工作、学习交流等活动接待等支出。其中:
外事接待支出0万元,主要用于外事接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出5万元,主要用于上级部门和兄弟县市来武调研、检查指导工作、学习交流等活动接待41批次,累计461人次。
(十)机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为15.95万元,支出决算为30.52万元,完成年初预算的191.35%,决算数大于预算数的主要原因今年成立了执法司法规范化专班、政法系统教育整顿专班和数字化数字法治改革专班,业务增加支出增加;比2020年度增加5.39万元,增长21.54%,主要原因是今年成立了执法司法规范化专班、政法系统教育整顿专班和数字化数字法治改革专班,运行费用支出增加。
(十一)政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额167.67万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出167.67万元。授予中小企业合同金额167.67万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日,政法委本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,政法委组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目7个,共涉及资金322.75万元,占一般公共预算项目支出总额的93.33%。2021年度本部门无政府性基金预算项目支出。2021年度本部门无国有资本经营预算项目支出。
组织对“基层社会治理信息化”“全科网格经费”“宣传经费”“基层治理综合信息平台建设服务项目”“综治中心经费”“法律援助司法救助金”“未成年人刑诉专项”等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出322.75万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。2021年项目未委托等第三方机构开展绩效评价。
组织对本单位开展整体支出绩效评价试点,从评价情况来看,本单位整体支出列入绩效目标管理评价。县委政法委根据县财政年初预算,分步分阶段组织管理项目实施,通过平安通配备使用,常态化开展网格层级信息采集,依托基层治理四平台信息系统实行事件流转交办,通过县级矛调中心建设,实现矛盾纠纷化解最多跑一地,推进我县社会治理水平的进一步提升,群众的获得感满意度得到提升,基本达到了预期绩效管理目标。
本部门无下属单位,所以无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
中共武义县委政法委员会在2021年度部门决算中反映全科网格经费、武义县基层治理综合信息平台建设服务项目绩效自评结果。
全科网格经费项目绩效自评综述:全科网格经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为22.9万元,执行数为22.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成分批进行对网格员的业务培训,提升网格员社会服务管理水平;二是完善社会管理工作机制,提升网格管理员综合能力,在源头上发现矛盾、安全隐患,化解纠纷,及时组织隐患整治。发现的问题及原因:一是网格员队伍整体质量不高,存在高龄 、低学历、业务能力不强等问题;二是工资待遇偏低,年轻人没有人愿意从事。下一步改进措施:一是加强培训,提升网格员业务能力;二是建立优胜劣汰机制,提升队伍质量。
项目支出绩效自评表
(所属年度 2021年)
项目名称 | 全科网格经费 | 项目负责人 | 应红进 | ||||
主管部门(盖章) | 项目实施单位(盖章) | 政法委平安综治指导室 | |||||
项目资金(万元) | 项目支出明细内容 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||
全科网格经费 | 22.9万元 | 22.9万元 | 22.9万元 | 100% | |||
合计 | 22.9万元 | 22.9万元 | 22.9万元 | 100% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
保障全县网格正常运行,通过深入推进“网格化管理、组团式服务”工作,完善社会管理信息收集、分析研判、矛盾处置、难题破解等工作机制,提升社会服务管理水平。 | 全科网格进一步优化,队伍建设整体质量得到提升,巡查机制、信息收集机制等进一步完善,工作成效有力提高。 | ||||||
绩效指标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 自评 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 网格员培训人数 | 497人 | 497 | 5 | 5 | |
网格员专用材料数量 | 13.34万件 | 13.34万 | 5 | 5 | |||
网格员评先数量 | 100人 | 100 | 5 | 5 | |||
村(社区)综治工作中心数量 | 278个 | 278 | 5 | 5 | |||
质量指标 | 网格员培训通过率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
专用材料合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||
网格系统联网覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
网格员评先程序、标准等符合相关规定 | 网格员评先程序、标准等符合相关规定 | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 按时完成各项网格安排工作 | 按时完成各项网格安排工作 | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 支出在计划范围内 | ≤100% | ≤100% | 5 | 5 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | |||||
指标2: | |||||||
…… | |||||||
社会效益指标 | 完善社会管理工作机制,提升网格管理员综合能力,提升社会服务管理水平 | 完善社会管理工作机制,提升网格管理员综合能力,提升社会服务管理水平 | 100% | 10 | 8 | ||
在源头上发现矛盾、安全隐患,化解纠纷,及时组织隐患整治 | 在源头上发现矛盾、安全隐患,化解纠纷,及时组织隐患整治 | 100% | 10 | 9 | |||
可持续影响指标 | 指标1: | ||||||
指标2: | |||||||
…… | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
自评得分 | 自评得分(S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100 | 100 | 97 | ||||
偏差原因分析及改进措施 | 主要问题 | 网格员队伍整体质量不高,存在高龄 、低学历、业务能力不强等问题。 | |||||
原因 | 工资待遇偏低,年轻人没有人愿意从事。 | ||||||
改进措施 | 加强培训,提升网格员业务能力; 建立优胜劣汰机制,提升队伍质量。 | ||||||
自评等级 | 优 | 自评等级分为:优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)。 |
武义县基层治理综合信息平台建设服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为80万元,执行数为79.5万元,完成预算的99.38%。项目绩效目标完成情况:对原有“四平台”的升级改造,实现日常事件处置、任务下派、业务协同、信息汇总、综合指挥、分析研判、管理决策、督查考核等功能。一是实现集时间、空间、事件、人员于一体的网格地图管理应用,二是实现统计分析范围的扩展和深化,三是实现事件处置和查询的优化,四是实现在线业务学习和评测,五是实现基础数据的关联搜索和省标适配的改造。
项目支出绩效自评表
(所属年度 2021年)
项目名称 | 武义县基层治理综合信息平台建设服务项目 | 项目负责人 | 应红进 | ||||
主管部门(盖章) | 项目实施单位(盖章) | 政法委平安综治指导室 | |||||
项目资金(万元) | 项目支出明细内容 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||
武义县基层治理综合信息平台建设服务项目 | 80万元 | 80万元 | 79.5万元 | 99.38% | |||
合计 | 80万元 | 80万元 | 79.5万元 | 99.38% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
完成对原有“四平台”的升级改造,实现日常事件处置、任务下派、业务协同、信息汇总、综合指挥、分析研判、管理决策、督查考核等功能。一是实现集时间、空间、事件、人员于一体的网格地图管理应用,二是实现统计分析范围的扩展和深化,三是实现事件处置和查询的优化,四是实现在线业务学习和评测,五是实现基础数据的关联搜索和省标适配的改造。 | 完成对原有“四平台”的升级改造,实现日常事件处置、任务下派、业务协同、信息汇总、综合指挥、分析研判、管理决策、督查考核等功能。一是实现集时间、空间、事件、人员于一体的网格地图管理应用,二是实现统计分析范围的扩展和深化,三是实现事件处置和查询的优化,四是实现在线业务学习和评测,五是实现基础数据的关联搜索和省标适配的改造。 | ||||||
绩效指标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 自评 得分 |
产出指标 | 数量指标 | “基层治理四平台”信息系统建设项目一项 | 1 | 1 | 40 | 40 | |
质量指标 | 建设工程符合“基层治理四平台”信息系统建设标准建设工程符合“基层治理四平台”信息系统建设标准 设备质量合格率100% | 1 | 1 | 10 | 10 | ||
时效指标 | 按时完成“基层治理四平台”信息系统建设工作按时完成“基层治理四平台”信息系统建设工作 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 支出在计划范围内 | ≤100% | <100% | 10 | 10 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | |||||
社会效益指标 | 对上承接省平台,对下联通街道、村社、网格,打造五级联动治理架构,全面提升武义县在发挥组织、落实、执行作用的能力。 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||
可持续影响指标 | 对上承接省平台,对下联通街道、村社、网格,打造五级联动治理架构,全面提升武义县在发挥组织、落实、执行作用的能力。 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度≥90% | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
自评得分 | 自评得分(S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100 | 100 | 100 | ||||
偏差原因分析及改进措施 | 主要问题 | 无 | |||||
原因 | 无 | ||||||
改进措施 | 无 | ||||||
自评等级 | 优 | 自评等级分为:优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)。 |
3.财政评价项目绩效评价结果。
2021年无财政评价项目绩效评价结果。
4. 部门评价项目绩效评价结果。
2021年无以部门为主体开展的重点绩效评价报告向社会公开项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指武义县基层治理综合信息平台建设服务项目、宣传经费、综治中心经费、业务经费、公务接待费等支出。
18.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
19.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指基层社会治理信息化、全科网格经费、未成年人刑诉专项、业务经费等支出。
20.公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项):指各级法律援助机构用于开展法律援助工作的司法救助金支出。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
中共武义县委政法委员会2021年度部门决算公开表(修改).xls