索引号: | 11330723350087302Y/2023-264163 | 发布机构: | 武义县卫生健康局 | ||
文号: | 公开日期: | 2023-09-22 08:58 |
目 录
一、概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、2022年度部门决算公开表
三、2022年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占有情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
(一)部门职责
1.贯彻执行党和国家、省、市有关卫生和计划生育、中医药工作法律法规和方针政策,深入推进医药卫生体制改革,统筹规划与协调全县卫生和计划生育服务资源配置,负责卫生和计划生育事业发展规划的编制和实施。
2.负责疾病预防控制工作,制定并实施重大疾病防治规划,执行国家免疫规划及政策措施,协调有关部门对重大疾病实施防控和干预,发布法定报告传染病疫情信息。负责卫生应急工作,制定卫生应急预案,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置,发布突发公共卫生事件应急处置信息。
3.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生安全、爱国卫生和传染病防治的监督管理。组织开展食品安全风险监测与评估。
4.负责组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生工作计划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度。
5.负责医疗机构医疗服务的行业管理。监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的管理。组织实施卫生计生机构和从业人员执业规划和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。
6.负责深入推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会资本举办医疗机构,促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系,维护良好医疗秩序。
7.负责组织实施国家基本药物制度,执行基本药物的相关政策和采购、配送、使用的有关规定;执行国家、省、市药械集中采购的政策规范。
8.贯彻落实国家生育政策和生育管理政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,制定计划生育技术服务管理制度并监督实施,制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。
10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,协同有关部门建立健全流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。
11.组织实施卫生和计划生育人才发展规划,加强卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才引进和培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。
12.组织实施卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目,组织开展重点学科建设。组织实施毕业后医学教育和继续教育。
13.指导全县卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处违法行为。组织实施计划生育目标管理责任制的考评工作,监督落实计划生育一票否决制。
14.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、爱国卫生、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查。
15.组织实施中医药事业发展规划,负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。
16.承办县委、县政府交办的其他事项。
(二)机构设置
从预算单位构成看,武义县卫生健康局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。
纳入武义县卫生健康局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.武义县卫生监督所
2.武义县疾病预防控制中心
3.武义县卫生进修学校
4.武义县第一人民医院医共体
5.武义县第二人民医院
6.武义县中医院医共体
二、2022年度部门决算公开表
详见附表。
三、2022年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计137,590.17万元,支出总计137,590.17万元,与2021年度相比,各增加19552.93万元,增长16.57%。主要原因是:医院的事业收入、防疫补助增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计123,687.12万元;包括财政拨款收入45,974.28万元(其中,一般公共预算40,280.25万元,政府性基金预算5,694.03万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计37.17%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入77,045.12万元,占收入合计62.29%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入667.71万元,占收入合计0.54%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计135,660.43万元,其中基本支出92,646.03万元,占68.29%;项目支出43,014.44万元,占31.71%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计53,243.89万元,支出总计53,243.89万元,与2021年相比,各增加19488.83万元,增长57.74%。主要原因是新冠肺炎防疫经费追加;财政拨款支出年初预算数24289.44万元,完成年初预算的219.21%,主要原因是新冠肺炎防疫经费追加,中医院迁建工程、公卫大楼建设经费追加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出40,118.14万元,占本年支出合计的29.57%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加19825.49万元,增长97.70%。主要原因是:新冠肺炎疫情防控相关一般公共预算财政拨款增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出40,118.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出91.41万元,占0.23%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出644.16万元,占1.61%;卫生健康(类)支出38,929.45万元,占97.04%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出67.34万元,占0.17%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出385.78万元,占0.96%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21289.44万元,支出决算为40,118.14万元,完成年初预算的188.44%,主要原因是新冠肺炎疫情防控相关一般公共预算财政拨款增加。其中:
教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为7.32万元,支出决算为6.58万元,完成年初预算的89.89%。决算数小于预算数的主要原因2022年因为疫情原因,卫健局、卫校举办的培训减少,培训经费年末有结余财政收回。
教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为120.49万元,支出决算为84.82万元,完成年初预算的70.40%,决算数小于预算数的主要原因是2022年肺炎疫情原因卫健局、卫校举办的培训减少,培训经费年末有结余财政收回。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为409.59万元,支出决算为429.37万元,完成年初预算的104.83%,决算数大于预算数的主要原因人员调动,社保基数调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为204.8万元,支出决算为214.79万元,完成年初预算的104.88%,决算数大于预算数的主要原因人员调动,社保基数调整。
卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为613.07万元,支出决算为558.76万元,完成年初预算的91.14%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费年初预算时年终发放按照上年年终发放标准预算,本年度发放标准有所降低。
卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为146.46万元,支出决算为172.22万元,完成年初预算的117.59%,决算数大于预算数的主要原因是年中省级补助培训经费下达。
卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为1339.55万元,支出决算为1603.55万元,完成年初预算的119.71%。决算数大于预算数的主要原因是增加了省级补助公立医院综合改革补助资金。
卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为250万元,支出决算为416.20万元,完成年初预算的166.48%,决算数大于预算数的主要原因是追加了第一人民医院负压救护车购置经费。
卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。年初预算为530.68万元,支出决算为675.49万元,完成年初预算的127.29%。决算数大于预算数的主要原因是基层医疗机构工资晋升,人员经费追加。
卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为353.41万元,支出决算为377.73万元,完成年初预算的106.88%。决算数大于预算数的主要原因是基层医疗单位工资晋升,人员经费追加。
卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为1952.95万元,支出决算为2573.02万元,完成年初预算的131.75%。决算数大于预算数的主要原因是追加了基层医疗单位疫情防控经费追加。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为1138.29万元,支出决算为1377.33万元,完成年初预算的121%,决算数大于预算数的主要原因疾控中心年中有上级补助资金下达。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为394.37万元,支出决算为402.61万元,完成年初预算的102.09%,决算数大于预算数的主要原因年中卫监所有上级补助资金追加。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项)。年初预算为8万元,支出决算为27.57万元,完成年初预算的344.63%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了上级补助精神卫生经费。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。年初预算为50万元,支出决算为40.01万元,完成年初预算的80.02%,决算数小于预算数的主要原因是献血屋建设还有尾款没有在本年度支付。
卫生健康支出(类)公共卫生 (款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为5829.27万元,支出决算为6331.43万元,完成年初预算的108.61%,决算数大于预算数的主要原因肺炎疫情防控经费追加,原口径基本公共卫生补助标准提高5元/人。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为86.1万元,支出决算为136.53万元,完成年初预算的158.57%,决算数大于预算数的主要原因此项目是中央补助资金,年中还有上级补助下达。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为3084.85万元,支出决算为17700.52万元,完成年初预算的573.79%,决算数大于预算数的主要原因是根据疫情防控需要追加了防疫经费。
卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为33万元,支出决算为95.62万元,完成年初预算的289.76 %,决算数大于预算数的主要原因中医院中提升工程省级补助经费追加。
卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.26万元,决算数大于预算数的主要原因是基层中医培养经费追加。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为50万元,支出决算为38.99万元,完成年初预算的77.98%,决算数小于预算数的主要原因是四项手术费用年底有结余。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为1590.67万元,支出决算为2093.6万元,完成年初预算的131.62%,决算数大于预算数的主要原因是奖励扶助金补助政策调整,符合条件的双女户父母也可以进行奖扶补助,支出金额远大于预算金额。
卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为2552.07万元,支出决算为4308.02万元,完成年初预算的168.80%,决算数大于预算数的主要原因是核酸检测能力提升经费追加。
资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)。年初预算为159.25万元,支出决算为67.34万元,完成年初预算的42.29%,决算数小于预算数的主要原因该项目部分经费年中转入其他项目。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为385.25万元,支出决算为385.78万元,完成年初预算的100.14%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调高了。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11,165.19万元,其中:
人员经费8,484.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费2,681.05万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出12,634.93万元,占本年支出合计的9.31%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加6497.29万元,增长105.86%。主要原因是:中医院迁建项目上年结转6943.9万元。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出12,634.93万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出1,694.19万元,占13.41%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出10,940.74万元,占86.59%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3000万元,支出决算为12,634.93万元,完成年初预算的421.16%,主要原因是中医院迁建工程、东干卫生院改扩建工程政府性基金追加。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为493.83万元,决算数大于预算数的主要原因利用政府性基金支付了武义县方舱医院建设经费、东干卫生院改扩建工程款。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为589.3万元,决算数大于预算数的主要原因利用政府性基金支付了武义县妇幼保健院发热门诊建设项目及方舱医院建设项目工程款。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为178.22万元,决算数大于预算数的主要原因利用政府性基金支付了武义县妇幼保健院发热门诊建设项目及方舱医院建设项目工程款。
城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.16万元,决算数大于预算数的主要原因追加了中医院发热门诊工程款。
城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)其他国有土地收益基金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为429.68万元,决算数大于预算数的主要原因追加了方舱医院建设项目、中医院发热门诊CT、东干卫生院改扩建项目工程款。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为3000万元,支出决算为10940.74万元,完成年初预算的364.69%,决算数大于预算数的主要原因追加了中医院迁建工程项目资金。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为20.75万元,支出决算为16.35万元,完成全年预算数的78.8%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照三公经费开支标准进行列支,公务接待频次减少,厉行节约反对浪费,控制接待标准。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算数为0万元,占0%,与2021年度相比,都为0万元,没有变化;公务用车购置及运行维护费支出决算数为12.58万元,占76.95%,与2021年度相比,减少6.51万元,下降34.10%,主要原因是肺炎疫情原因,公务车出车业务检查减少;公务接待费支出决算为3.77万元,占23.05%,与2021年度相比,减少1.33万元,下降26.08%,主要原因是肺炎疫情原因,来访客人减少,招待频次减少。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算数为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是都为0。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为12.58万元,支出决算数为12.58万元,完成全年预算数的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是公车运行经费在预算内列支。
公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算数为0万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是都为0。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为12.58万元,支出决算数为12.58万元,完成全年预算数的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是年终经费有结余被收回。主要用于卫生行政管理、卫生行政执法、疾病预防控制、开展医疗卫生业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
(3)公务接待费全年预算数为8.17万元,支出决算数为3.77万元,完成全年预算的46.14%。国内公务接待46批次,累计306人次。主要用于接待上级有关部门及兄弟县市来我县政策调研、考核、业务交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待规范越来越严格,必须有接待函,接待的餐标也严格按照标准,加上肺炎疫情原因,来访客人减少。其中:
外事接待支出0万元,主要用于接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出3.77万元,主要用于上级有关部门及兄弟县市来我县政策调研、考核、业务交流。接待46批次,累计306人次。
(十)机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为107.76万元,支出决算为103.12万元,完成年初预算的95.69%,决算数小于预算数的主要原因人员调动,公用经费减少;比2021年度减少3.78万元,下降3.54%,主要原因是人员调动,运行经费减少。
(十一)政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额1,869.24万元,其中:政府采购货物支出1,366.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出502.6万元。授予中小企业合同金额659.42万元,占政府采购支出总额的35.28%。其中,授予小微企业合同金额604.17万元,占授予中小企业合同金额的91.62%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48.06%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.52%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日,武义县卫生健康局本级及所属各单位共有车辆34辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车19辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆,其他用车主要是医疗单位工作用车;单价100万元以上设备(不含车辆)27台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,武义县卫生健康局本级组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目27个,共涉及资金17974.73万元,占一般公共预算项目支出总额的96.34%。组织对2022年度县应急性方舱医院建设项目经费、县妇保院发热门诊建设项目等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金1460.64万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
武义县卫健局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,奖励扶助金项目和预防性体检经费绩效自评具体情况如下:
奖励扶助金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1841.35万元,执行数为1841.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是11月底前完成奖扶特扶资金的发放;二是对计划生育困难家庭进行帮扶慰问。发现的问题及原因:一是填报预算时无法确定次年补助人数,导致预算不精确。;二是年中政策调整,二女户也可以申请奖励扶助金,年初预算不够。下一步改进措施:提高预算的精确度。
项目支出绩效自评表
(所属年度 2022年)
项目名称 | 奖励扶助金 | |||||||
主管部门 | 377-卫生健康局 | 预算单位 | 377001-武义县卫生健康局 | |||||
项目资金(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||
(A) | (B) | (B/A) | ||||||
年度资金总额 | 1324.44 | 1841.35 | 1841.35 | 0 | 100.00% | |||
一般公共预算资金 | 1324.44 | 1841.35 | 1841.35 | 0 | 100.00% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
对计划生育困难家庭进行帮扶,表达政府对计划生育失独家庭的关爱,有利于社会稳定。 | 已对计划生育困难家庭进行帮扶,表达政府对计划生育失独家庭的关爱,有利于社会稳定。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标(60.00分) | 数量指标(30.00分) | 奖扶人数 | ≤8780人 | ≤8780人 | 10.00 | 10.00 | ||
特扶人数 | ≤534人 | ≤534人 | 10.00 | 10.00 | ||||
并发症人数 | ≤59人 | ≤59人 | 10.00 | 10.00 | ||||
质量指标(10.00分) | 补助到位率 | 每笔补助都能发及时发至补助对象账户 | 优 | 10.00 | 10.00 | |||
时效指标(20.00分) | 发放及时率 | 每年第三季度前完成发放 | 优 | 20.00 | 20.00 | |||
成本指标(0分) | 0 | |||||||
效益指标(20.00分) | 经济效益指标(0分) | 0 | ||||||
社会效益指标(20.00分) | 社会关怀 | 对计划生育失独家庭进行困难关怀和帮扶 | 优 | 20.00 | 20.00 | |||
生态效益指标(0分) | 0 | |||||||
可持续影响指标(0分) | 0 | |||||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度指标(20.00分) | 补助对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 20.00 | 20.00 | ||
总 分 | 100 | 100 | ||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
预防性体检经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为180万元,执行数为180万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是通过政府购买服务对食品、饮用水生产经营人员、直接从事化妆品生产的人员、公共场所直接为顾客服务的人员实施预防性体检,有效保障公共卫生安全。发现的问题及原因:本项目经费是结算上年度的预防性体检费用,由于要到次年1月份才能统计出全年需要的经费。因此每年年初预算先预排180万元,清算发现2021年度需预防性体检经费186.12万元,年初预算不够,缺口部分2023年预算时补上。下一步改进措施:做部门预算时提高准确度,及时与财政部门沟通调整。项目支出绩效自评表
(所属年度 2022年)
项目名称 | 预防性体检经费 | |||||||
主管部门 | 377-卫生健康局 | 预算单位 | 377001-武义县卫生健康局 | |||||
项目资金(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||
(A) | (B) | (B/A) | ||||||
年度资金总额 | 180 | 180 | 180 | 0 | 100.00% | |||
一般公共预算资金 | 180 | 180 | 180 | 0 | 100.00% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
通过政府购买服务对食品、饮用水生产经营人员、直接从事化妆品生产的人员、公共场所直接为顾客服务的人员实施预防性体检,有效保障公共卫生安全。 | 对食品、饮用水生产经营人员、直接从事化妆品生产的人员、公共场所直接为顾客服务的人员实施预防性体检,有效保障公共卫生安全。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标(60.00分) | 数量指标(20.00分) | 体检人数 | ≤20000人 | ≤20000人 | 20.00 | 20.00 | ||
质量指标(0分) | 0 | |||||||
时效指标(0分) | 0 | |||||||
成本指标(40.00分) | 体检人均成本 | =90元/人 | =90元/人 | 20.00 | 20.00 | |||
总成本控制 | ≤180万元 | ≤180万元 | 20.00 | 20.00 | ||||
效益指标(20.00分) | 经济效益指标(0分) | 0 | ||||||
社会效益指标(20.00分) | 社会效益 | 进一步减轻企业和个人负担,促进实体经济发展。 | 优 | 20.00 | 20.00 | |||
生态效益指标(0分) | 0 | |||||||
可持续影响指标(0分) | 0 | |||||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度指标(20.00分) | 服务对象满意率 | ≥90% | ≥90% | 20.00 | 20.00 | ||
总 分 | 100 | 100 | ||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
3. 财政评价项目绩效评价结果。
无。
4. 部门评价项目绩效评价结果。
无。
说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指卫健系统开展培训的支出。
18.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指局属教育类事业单位开展其他教育的支出。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政事业单位缴纳基本养老保险支出。
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指行政事业单位缴纳年金支出。
21.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指卫健局机关行政运行支出。
22.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):指卫健局局属其他医疗卫生单位日常运行和开展医疗卫生管理活动的支出。
23.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指卫生健康部门所属的城市综合性医院、县医院的支出。
24.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指县公立医院设备采购及与省级医院合作经费支出。
25.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项):指用于中医院医共体乡镇卫生院支出。
26.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指用于乡镇卫生院支出。
27.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指其他用于基层医疗卫生机构的支出。
28.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指卫健部门所属疾病预防控制机构的支出。
29.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):指卫健部门所属卫生监督机构的支出。
30.卫生健康支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项):指戒毒门诊及心理卫生服务支出。
31.卫生健康支出(类)公共卫生 (款)采供血机构(项):指献血屋建设经费。
32.卫生健康支出(类)公共卫生 (款)基本公共卫生服务(项):指卫健局局属卫生医疗单位开展基本公共卫生服务支出。
33.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指卫健局局属卫生医疗单位开展重大公共卫生服务支出。
34.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指局属单位基本运行和开展相关业务活动的支出。
35.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):指公立医疗单位中医事业补助。
36.卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项):指医疗单位中医发展建设经费。
37.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指计划生育服务支出。
38.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指计划生育管理事务方面的支出。
39.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指其他卫生健康支出。
40.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项):指基层医疗机构人员经费支出。
41.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指卫健局及局属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
42.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):指方舱医院建设经费、东干卫生院改扩建工程支出。
43.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指方舱医院建设经费、武义县妇幼保健院发热门诊建设项目工程支出。
44.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):指方舱医院建设经费、武义县妇幼保健院发热门诊建设项目工程支出。
45.城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指用于中医院发热门诊建设项目的支出。
46.城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)其他国有土地收益基金支出(项):指用于方舱医院建设项目、中医院发热门诊CT、东干卫生院改扩建建设项目的支出。
47.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):指用于中医院迁建工程项目的支出。
五、附件
2022年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
武义县卫生健康局 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
377001武义县卫生健康局 | 精神卫生工作经费 | 优 |
377001武义县卫生健康局 | 基本公共卫生服务经费 | 优 |
377001武义县卫生健康局 | 无偿献血工作经费 | 优 |
377001武义县卫生健康局 | 优质医疗资源下沉 | 优 |
377001武义县卫生健康局 | 严重精神障碍患者监护补助和看护补贴 | 中 |
377001武义县卫生健康局 | 灭四害专项经费 | 优 |
377001武义县卫生健康局 | 预防性体检经费 | 优 |
377001武义县卫生健康局 | 献血屋建设经费 | 良 |
377001武义县卫生健康局 | 医师节慰问经费 | 优 |
377001武义县卫生健康局 | 设备购置经费 | 优 |
377001武义县卫生健康局 | 肺炎疫情防控经费 | 优 |
377001武义县卫生健康局 | 公立医院综合改革补助 | 优 |
377001武义县卫生健康局 | 对附属单位补助支出 | 优 |
377001武义县卫生健康局 | 计划生育公益金 | 优 |
377001武义县卫生健康局 | 公务接待费 | 优 |
377001武义县卫生健康局 | 0-3岁儿童发育监测和筛查经费 | 优 |
377001武义县卫生健康局 | 奖励扶助金 | 优 |
377001武义县卫生健康局 | 重点学科建设补助 | 优 |
377001武义县卫生健康局 | 术前艾滋病监测 | 优 |
377001武义县卫生健康局 | 宣传经费 | 优 |
377001武义县卫生健康局 | 计生协会经费 | 优 |
377001武义县卫生健康局 | 核酸检测能力提升专项经费 | 优 |
377001武义县卫生健康局 | 培训经费 | 优 |
377001武义县卫生健康局 | 四项手术费 | 优 |
377001武义县卫生健康局 | 智慧医疗平台建设经费 | 良 |
377001武义县卫生健康局 | 业务经费 | 优 |
377001武义县卫生健康局 | 计生专项经费 | 优 |
377001武义县卫生健康局 | 院前急救站建设款项 | 优 |
377001武义县卫生健康局 | 基层医疗机构 | 优 |
377001武义县卫生健康局 | 健康武义建设经费 | 优 |
377001武义县卫生健康局 | 县应急性方舱医院建设项目经费 | 优 |
377001武义县卫生健康局 | 县妇保院发热门诊建设项目 | 优 |
377002武义县卫生监督所 | 业务经费 | 优 |
377002武义县卫生监督所 | 职业卫生基础建设 | 优 |
377002武义县卫生监督所 | 设备购置 | 优 |
377002武义县卫生监督所 | 检测经费 | 良 |
377002武义县卫生监督所 | 卫生综合执法监管平台 | 良 |
377002武义县卫生监督所 | 公务接待费 | 中 |
377003武义县卫生进修学校 | 教育培训经费 | 优 |
377003武义县卫生进修学校 | 公务接待费 | 差 |
377005武义县疾病预防控制中心 | 武义县公共卫生中心建设工程 | 优 |
377005武义县疾病预防控制中心 | 公务接待费 | 优 |
377005武义县疾病预防控制中心 | 设备购置经费 | 优 |
377005武义县疾病预防控制中心 | 预防接种服务费 | 优 |
377005武义县疾病预防控制中心 | 疾控机构能力建设 | 优 |
377005武义县疾病预防控制中心 | 重点疾病防控 | 优 |
377005武义县疾病预防控制中心 | 水质监测费 | 优 |
377005武义县疾病预防控制中心 | 专项材料支出 | 优 |
377006浙江省武义县第一人民医院 | 基层医疗机构 | 优 |
377006浙江省武义县第一人民医院 | 基本公共卫生服务经费 | 优 |
377006浙江省武义县第一人民医院 | 优质医疗资源下沉 | 优 |
377007武义县第二人民医院 | 基层医疗机构 | 优 |
377007武义县第二人民医院 | 基本公共卫生服务经费 | 优 |
377007武义县第二人民医院 | 优质医疗资源下沉 | 良 |
377008武义县中医院 | 基本公共卫生服务经费 | 优 |
377008武义县中医院 | 基层医疗机构 | 优 |
377008武义县中医院 | 武义县中医院防疫应急设施建设项目 | 优 |
377008武义县中医院 | 武义县中医院迁建工程 | 优 |
377008武义县中医院 | 优质医疗资源下沉 | 良 |
377008武义县中医院 | 中医事业费(中医院) | 优 |
附件:
4.浙江省武义县第一人民医院2022年部门决算公开报告.doc
5.浙江省武义县第一人民医院2022年部门决算公开表.xls
10.武义县疾病预防控制中心2022年度单位决算公开文档.doc
11.武义县疾病预防控制中心2022年度部门决算公开表.xls
14.武义县卫生进修学校2022年度单位决算公开报告.doc