索引号: | 113307230026011848/2025-275764 | 发布机构: | 县府办 | ||
文号: | 公开日期: | 2025-03-03 14:52 |
目录
一、部门概况
(一)主要职能
(二)部门机构设置情况
二、2025年中共武义县委统一战线工作部部门预算安排情况说明
(一)关于中共武义县委统一战线工作部2025年收支预算情况的总体说明
(二)关于中共武义县委统一战线工作部2025年收入预算情况说明
(三)关于中共武义县委统一战线工作部2025年支出预算情况说明
(四)关于中共武义县委统一战线工作部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
(五)关于中共武义县委统一战线工作部2025年一般公共预算当年拨款情况说明
(六)关于中共武义县委统一战线工作部2025年一般公共预算基本支出情况说明
(七)关于中共武义县委统一战线工作部2025年政府性基金预算支出情况说明
(八)关于中共武义县委统一战线工作部2025年国有资本经营预算支出情况说明
(九)关于中共武义县委统一战线工作部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年中共武义县委统一战线工作部部门预算表
(一)2025年县级部门收支预算总表
(二)2025年县级部门收入预算总表
(三)2025年县级部门支出预算总表
(四)2025年县级部门财政拨款收支预算总表
(五)2025年县级部门一般公共预算支出表
(六)2025年县级部门一般公共预算基本支出表
(七)2025年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
(八)2025年县级部门政府性基金预算支出表
(九)2025年县级部门国有资本经营预算支出表
(十)2025年县级部门项目支出预算表
(十一)2025年县级部门项目支出绩效表
一、部门概况
(一)主要职能
1.贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线的方针、政策、指示、决议、决定。
2.负责联系各民主党派和无党派代表人士。
3.负责民族、宗教工作方针、政策的宣传贯彻。
4.负责海内外统一战线的调研和宣传工作。
5.负责开展经济领域的统战工作。
6.负责联系党外知识分子。
7.负责指导乡镇统战工作。
8.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。
(二)部门机构设置情况
从预算单位构成看,中共武义县委统一战线工作部部门预算包括本级预算,内设机构有:办公室、联络科、民宗科。
二、2025年中共武义县委统一战线工作部部门预算安排情况说明
(一)关于中共武义县委统一战线工作部2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,中共武义县委统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、上年结转结余;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。中共武义县委统一战线工作部2025年收支总预算1198.55万元。
(二)关于中共武义县委统一战线工作部2025年收入预算情况说明
中共武义县委统一战线工作部2025年收入预算1198.55万元,比上年执行数减少60.01万元,减少4.8%,主要是经费精减、厉行节约。
其中:一般公共预算拨款收入1198.11万元,占99.96%;上年结转结余0.43万元,占0.04%。
(三)关于中共武义县委统一战线工作部2025年支出预算情况说明
中共武义县委统一战线工作部2025年支出预算1198.55万元,比上年执行数减少60.01万元,下降4.8%,主要是经费精减、厉行节约。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出851.87万元、社会保障和就业支出64.28万元、农林水支出148.00万元、商业服务业等支出90.00万元、住房保障支出44.40万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出478.72万元,占39.9%;日常公用支出62.88万元,占5.3%;项目支出656.95万元,占54.8%。
(四)关于中共武义县委统一战线工作部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共武义县委统一战线工作部2025年财政拨款收支总预算1198.55万元。收入包括:一般公共预算收入1198.55万元;支出包括:一般公共服务支出851.87万元、社会保障和就业支出64.28万元、农林水支出148.00万元、商业服务业等支出90.00万元、住房保障支出44.40万元。
(五)关于中共武义县委统一战线工作部2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中共武义县委统一战线工作部2025年一般公共预算当年拨款1198.55万元,比上年执行数减少60.01万元,下降4.8%,主要是经费精减、厉行节约。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出851.87万元,占71.1%;;社会保障和就业支出64.28万元,占5.4%;农林水支出148.00万元,占12.3%;商业服务业等支出90.00万元,占7.5%;住房保障支出44.40万元,占3.7%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
(1)一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)307.43万元,主要用于其他民族事务支出。
(2)一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)391.73万元,主要用于统战事务支出。
(3)一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)41.19万元,主要用于统战事务支出。
(4)一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)111.52万元,主要用于其他统战事务支出。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)42.86万元,主要用于在职人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)21.43万元,主要用于在职人员由单位实际缴纳的职业年金支出。
(7)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)148.00万元,主要用于其他民族事务支出。
(8)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)民贸民品贷款贴息(项)90.00万元,主要用于其他民族事务支出。
(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)44.40万元,主要用于行政单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(六)关于中共武义县委统一战线工作部2025年一般公共预算基本支出情况说明
中共武义县委统一战线工作部2025年一般公共预算基本支出541.60万元,其中:
人员支出478.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
日常公用支出62.88万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)关于中共武义县委统一战线工作部2025年政府性基金预算支出情况说明
中共武义县委统一战线工作部2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年持平。主要是无该方面支出。
(八)关于中共武义县委统一战线工作部2025年国有资本经营预算支出情况说明
中共武义县委统一战线工作部2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年预算持平。主要是无该方面支出。
(九)关于中共武义县委统一战线工作部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中共武义县委统一战线工作部2025年“三公”经费预算数为7.70万元,比上年预算数减少0.4万元,下降4.9%,具体如下:
1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2025年安排因公出国(境)费用预算0.00万元,与上年持平。主要原因是因公出国(境)费用。
2.公务接待费:2025年安排公务接待费预算7.70万元,比上年预算数减少0.4万元,下降4.9%。主要用于接待民族、宗教、民主党派、新的社会阶层等统战事务等支出。减少的主要原因是经费精减、厉行节约。
3.公务用车购置及运行维护费:2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元,与上年预算数持平。主要原因是公务用车购置及运行维护费。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年中共武义县委统一战线工作部本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算62.88万元,比上年预算数增加14.27万元,增长29.4%,主要是人员增加、经费及保险缴费增加。
2.政府采购情况。
2025年中共武义县委统一战线工作部各单位政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,中共武义县委统一战线工作部共有车辆0辆,其中,应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年中共武义县委统一战线工作部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,共计4个一级项目,涉及资金656.95万元。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表,详见“县级部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余:包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流出国(境)费用;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10.机关运行经费:指保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
12.一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心,医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党统一战线工作部门的事务支出。
14.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于民族的事务支出。
15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
18.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)民贸民品贷款贴息(项):反映民族贸易和民族特需商品定点生产企业贷款优惠利率贴息支出。
19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。