索引号: | 113307230026011848/2025-275774 | 发布机构: | 县府办 | ||
文号: | 公开日期: | 2025-03-03 15:25 |
目录
一、部门概况
(一)主要职能
(二)部门机构设置情况
二、2025年武义县妇女联合会部门预算安排情况说明
(一)关于武义县妇女联合会2025年收支预算情况的总体说明
(二)关于武义县妇女联合会2025年收入预算情况说明
(三)关于武义县妇女联合会2025年支出预算情况说明
(四)关于武义县妇女联合会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
(五)关于武义县妇女联合会2025年一般公共预算拨款情况说明
(六)关于武义县妇女联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明
(七)关于武义县妇女联合会2025年政府性基金预算支出情况说明
(八)关于武义县妇女联合会2025年国有资本经营预算支出情况说明
(九)关于武义县妇女联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年武义县妇女联合会部门预算表
(一)2025年县级部门收支预算总表
(二)2025年县级部门收入预算总表
(三)2025年县级部门支出预算总表
(四)2025年县级部门财政拨款收支预算总表
(五)2025年县级部门一般公共预算支出表
(六)2025年县级部门一般公共预算基本支出表
(七)2025年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
(八)2025年县级部门政府性基金预算支出表
(九)2025年县级部门国有资本经营预算支出表
(十)2025年县级部门项目支出预算表
(十一)2025年县级部门项目支出绩效表
一、部门概况
(一)主要职能
1. 根据党的中心任务,指导全县各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作;联系团体会员,并给予业务指导。
2.调查研究新形势下全县妇女儿童的情况、问题,及时向县委、县政府和上级妇联反映,提出意见和建议。
3.指导和推动全县妇女继续深化“巾帼建功”活动,围绕城市建设、“垃圾分类”等全县重点工作,开展“巾帼建功”、“妇女帮帮团”等系列行动,动员组织全县妇女投身城市建设,促进我县经济发展和社会进步。
4.指导全县各级妇联组织开展宣传教育工作。以 三八红旗手(集体)、巾帼文明岗等评选活动为主载体,教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神,表彰各行各业的先进妇女典型,全面实施三个“注重”,有计划地开展“四有”、“四自”教育,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女培训,全面提高妇女的综合素质和竞争能力,促进妇女人才的成长。
5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,维护妇女儿童合法权益。配合县委组织部积极培养女干部,促进妇女参政;发现、推荐、输送妇女人才,使更多的优秀妇女走上各级领导岗位。
6.为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调推动社会各界为妇女儿童办实事。
7.加强与各族各界妇女的联系,巩固和扩大妇女的大团结。加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊,积极发展同世界各国妇女的友好交往,增进友谊,加强合作。
8.承担县妇女儿童工作委员会办公室的职责,协调和推动政府有关部门、社会各方贯彻执行《中国妇女发展纲要》、《浙江省妇女发展规划》、《浙江省儿童事业发展规划》、《金华市妇女发展规划》、《金华市儿童事业发展规划》。
9.发展来料加工业,承担来料加工相关工作职责。
10.县委、县政府交办的其他事项。
(二)部门机构设置情况
从预算单位构成看,县妇联部门预算包括本级预算,内设机构有:办公室;下属事业单位:武义县妇女儿童服务中心(无单独预算)。
二、2025年武义县妇女联合会部门预算安排情况说明
(一)关于武义县妇女联合会2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,武义县妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转结余;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。武义县妇女联合会2025年收支总预算393.23万元。
(二)关于武义县妇女联合会2025年收入预算情况说明
武义县妇女联合会2025年收入预算393.23万元,比上年执行数减少72.47万元,下降15.6%,主要是减少了美丽庭院建设经费、婚姻调解委员会经费和业务经费中的培训费。
其中:一般公共预算拨款收入363.44万元,占92.4%;上年结转结余29.80万元,占7.6%。
(三)关于武义县妇女联合会2025年支出预算情况说明
武义县妇女联合会2025年支出预算393.23万元,比上年执行数减少72.47万元,下降15.6%,主要是减少了美丽庭院建设经费、婚姻调解委员会经费和业务经费中的培训费。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出357.01万元、社会保障和就业支出21.63万元、住房保障支出14.59万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出208.10万元,占52.9%;日常公用支出22.99万元,占5.9%;项目支出162.15万元,占41.2%。
(四)关于武义县妇女联合会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
武义县妇女联合会2025年财政拨款收支总预算393.23万元。收入包括:一般公共预算393.23万元;支出包括:一般公共服务支出357.01万元、社会保障和就业支出21.63万元、住房保障支出14.59万元。
(五)关于武义县妇女联合会2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
武义县妇女联合会2025年一般公共预算拨款393.23万元,比上年执行数减少72.47万元,下降15.6%,主要是减少了美丽庭院建设经费、婚姻调解委员会经费和业务经费中的培训费。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出357.01万元、社会保障和就业支出21.63万元、住房保障支出14.59万元。
一般公共服务支出357.01万元,占90.8%;社会保障和就业支出21.63万元,占5.5%;住房保障支出14.59万元,占3.7%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)事务178.67万元,主要用于本单位的基本支出。
(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)事务16.19万元,主要用于本单位的基本支出。
(3)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)事务162.15万元,主要用于上述支出外的群众团体事务方面的支出。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务14.42万元,主要用于本单位养老保险支出。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务7.21万元,主要用于本单位职业年金支出。
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务14.59万元,主要用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(六)关于武义县妇女联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明
武义县妇女联合会2025年一般公共预算基本支出231.09万元,其中:
人员经费208.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费;
公用经费22.99万元,主要包括:差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)关于武义县妇女联合会2025年政府性基金预算支出情况说明
武义县妇女联合会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年持平。主要是无相关预算安排的支出。
(八)关于武义县妇女联合会2025年国有资本经营预算支出情况说明
武义县妇女联合会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年持平。主要是无相关预算安排的支出。
(九)关于武义县妇女联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
武义县妇女联合会2025年“三公”经费预算数为2.50万元,比上年预算数减0.20万元,下降7.4%,具体如下:
1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2025年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。主要原因是无相关方面的支出。
2.公务接待费:2025年安排公务接待费预算2.50万元,比上年预算数减0.20万元,下降7.4%。主要用于接待接待省、市妇联工作调研、指导,其它姐妹县市妇联工作交流、乡镇妇联、村妇代会主任来妇联办事等公务活动支出。主要原因是根据财政“过紧日子”相关要求,压减公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费:2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元,与上年持平。主要原因是无相关方面的支出。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年武义县妇女联合会本级的机关运行经费财政拨款预算22.99万元,比上年预算减少3.76元,下降14.1%,主要是妇联工作人员减少。
2.政府采购情况。
2025年武义县妇女联合会各单位政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,所属各预算单位共有车辆0辆,其中,应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
2025年部门预算安排购置车辆0辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4.预算绩效情况说明。
2025年武义县妇女联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,共计2个一级项目,涉及当年资金162.15万元。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表,详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转:包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
12.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于在职职工养老保险的缴费。
15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于在职职工职业年金的缴费。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。