索引号: | 11330723779377206Y/2025-275812 | 发布机构: | 武义县应急管理局 | ||
文号: | 公开日期: | 2025-03-04 10:25 |
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一、部门概况
(一)主要职能
(二)部门机构设置情况
二、2025年武义县应急管理局部门预算安排情况说明
(一)关于武义县应急管理局2025年收支预算情况的总体说明
(二)关于武义县应急管理局2025年收入预算情况说明
(三)关于武义县应急管理局2025年支出预算情况说明
(四)关于武义县应急管理局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
(五)关于武义县应急管理局2025年一般公共预算当年拨款情况说明
(六)关于武义县应急管理局2025年一般公共预算基本支出情况说明
(七)关于武义县应急管理局2025年政府性基金预算支出情况说明
(八)关于武义县应急管理局2025年国有资本经营预算支出情况说明
(九)关于武义县应急管理局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年武义县应急管理局部门预算表
(一)2025年县级部门收支预算总表
(二)2025年县级部门收入预算总表
(三)2025年县级部门支出预算总表
(四)2025年县级部门财政拨款收支预算总表
(五)2025年县级部门一般公共预算支出表
(六)2025年县级部门一般公共预算基本支出表
(七)2025年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
(八)2025年县级部门政府性基金预算支出表
(九)2025年县级部门国有资本经营预算支出表
(十)2025年县级部门项目支出预算表
(十一)2025年县级部门项目支出绩效表
一、部门概况
(一)主要职能
1.负责应急管理工作,指导全县各部门、各乡镇(街道)应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.贯彻实施相关法律法规,组织编制县级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
3.指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展并指导预案演练。检查指导县有关部门和各乡镇(街道)应急预案的制定和落实,推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府组织开展事故和灾害应急处置工作。
6.统筹应急救援力量建设,统筹指导综合性应急救援队伍,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导并推动社会应急救援力量建设。
7.按党委政府要求,组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担灾害事故的应急救援工作;负责监督管理消防工作,指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
8.指导协调森林火灾、水旱灾害、台风、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
9.依法行使安全生产综合管理职权,指导协调、监督检查县有关部门和各乡镇(街道)安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。
10.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合有关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。
11.依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。
12.开展应急管理、安全生产方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
13.组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。管理、分配上级下拨和县级救灾款物并监督使用。
14.制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县经济商务局(县粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导协调应急管理、安全生产推广应用以及信息化建设工作。
16.组织执行国家、省、市应对较大以上灾害指挥部的指示、命令。承担县应对灾害指挥机构日常工作,协调各指挥机构成员单位的相关工作。指导各乡镇(街道)对应指挥机构的工作。
17.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)部门机构设置情况
从预算单位构成看,武义县应急管理局部门预算包括本级预算,内设机构有:办公室、应急救援科、行政审批科、安全生产基础科、安委办秘书科、安委办综合协调科、安委办指导督查科、减灾救灾科。
二、2025年武义县应急管理局部门预算安排情况说明
(一)关于武义县应急管理局2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,武义县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、上年结转结余;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。武义县应急管理局2025年收支总预算2207.26万元。
(二)关于武义县应急管理局2025年收入预算情况说明
武义县应急管理局2025年收入预算2207.26万元,比上年执行数减少167.62万元,下降7.1%,主要是2025年继续力行节俭,减少项目预算。
其中:一般公共预算拨款收入2198.43万元,占99.6%;上年结转结余8.83万元,占0.4%。
(三)关于武义县应急管理局2025年支出预算情况说明
武义县应急管理局2025年支出预算2207.26万元,比上年执行数减少167.62万元,下降7.1%,主要是2025年继续力行节俭,减少项目支出。
1.按支出功能分类,包括科学技术支出89.4万元、社会保障和就业支出118.14万元、住房保障支出81.48万元、灾害防治及应急管理支出1918.24万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出1165.52万元,占52.8%;日常公用支出151.14万元,占6.8%;项目支出890.6万元,占40.4%。
(四)关于武义县应急管理局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
武义县应急管理局2025年财政拨款收支总预算2207.26万元。收入包括:一般公共预算收入2207.26万元;支出包括:科学技术支出89.4万元、社会保障和就业支出118.14万元住房保障支出81.48万元、灾害防治及应急管理支出1918.24万元。
(五)关于武义县应急管理局2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
武义县应急管理局2025年一般公共预算当年拨款2207.26万元,比上年执行数减少167.52万元,下降7.1%,主要是2025年继续力行节俭,减少项目预算。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
科学技术支出89.4万元,占4.1%;社会保障和就业支出118.14万元,占5.3%;住房保障支出81.48万元,占3.7%;灾害防治及应急管理支出1918.24万元,占86.9%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
(1)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)89.4万元,主要用于焊有序项目相关支出。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)78.77万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)39.37万元,主要用于行政机关和事业单位职业年金缴费支出。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)81.48万元,主要用于行政、事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
(5)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)1132.17万元,主要用于行政人员工资、日常公用经费、公务用车运行维护费、其他交通费、大楼物业费等支出。
(6)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)180.5万元,主要用于县自然灾害公众责任人保险、避灾安置场所建设以及自然灾害风险普查等支出。
(7)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)134.85万元,主要用于开展加工制造类小微企和矿山安全专项整治、事故调查处置、安全生产教育培训等项目支出。
(8)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)362.43万元,主要用于矿山、危化、烟花爆竹等安全事故应急救援演练、应急处置以及应急救援、国债项目等支出。
(9)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)55.82万元,主要用于办案经费等支出。
(10)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)36.64万元,主要用于事业人员日常公用经费、其他交通费等支出。
(11)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应管理支出(项)15.83万元,主要用于应急救援、森林消防装备等支出。
(六)关于武义县应急管理局2025年一般公共预算基本支出情况说明
武义县应急管理局2025年一般公共预算基本支出1316.66万元,其中:
人员支出1165.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
日常公用支出151.14万元,主要包括:办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
(七)关于武义县应急管理局2025年政府性基金预算支出情况说明
武义县应急管理局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年持平。
(八)关于武义县应急管理局2025年国有资本经营预算支出情况说明
武义县应急管理局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年持平。
(九)关于武义县应急管理局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
武义县应急管理局2025年“三公”经费预算数为21.18万元,比上年预算数减少0.18万元,下降 0.8%,具体如下:
1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2025年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是无因公出国(境)支出。
2.公务接待费:2025年安排公务接待费预算3.42万元,比上年预算数减少0.18万元,下降5%。主要用于接待有关部门及兄弟县市来我县调研、检查指导工作、业务交流等支出。减少的主要原因是厉行节俭,减少公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费:2025年安排公务用车购置及运行维护费预算17.76万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。其中,公务用车运行维护费支出17.76万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,比上年预算数增加0万元,增长0%,主要原因是与上年预算持平。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年武义县应急管理局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算151.14万元,比上年预算数增加10.26万元,增长7.3%,主要是本年预算基本支出安排标准的调整以及2025年度在编人员增加。
2.政府采购情况。
2025年武义县应急管理局各单位政府采购预算总额407.13万元,其中:政府采购货物预算245.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算161.5万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,武义县应急管理局所属各预算单位共有车辆7辆,其中,应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车5辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年武义县应急管理局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,共计4个一级项目,涉及资金890.6万元。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表,详见“县级部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余:包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流出国(境)费用;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10.机关运行经费:指保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术指出中除以上各项外用于科技方面的支出。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金指出。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):指反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。
17.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):指反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。
18.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):指反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
19.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):指反映用于应急管理的法律法规制定修订,应急预案演练、协调保障等方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括是实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):指反映除上述项目外的其他管理方面的支出。