索引号: 123307234716515558/2025-275663 发布机构: 县气象局
文号: 公开日期: 2025-02-27 11:11

武义县气象局2025年部门预算

来源: 办公室     发布时间: 2025-02-27 11:11     访问次数:33 【字号 分享:


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一、部门概况

(一)主要职能

(二)部门机构设置情况

二、2025年气象局部门预算安排情况说明

(一)关于气象局2025年收支预算情况的总体说明

(二)关于气象局2025年收入预算情况说明

(三)关于气象局2025年支出预算情况说明 (四)关于气象局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于气象局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于气象局2025年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于气象局2025年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于气象局2025年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于气象局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年气象局部门部门预算表

(一)2025年县级部门收支预算总表

(二)2025年县级部门收入预算总表

(三)2025年县级部门支出预算总表

(四)2025年县级部门财政拨款收支预算总表

(五)2025年县级部门一般公共预算支出表

(六)2025年县级部门一般公共预算基本支出表

(七)2025年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2025年县级部门政府性基金预算支出表

(九)2025年县级部门国有资本经营预算支出表

(十)2025年县级部门项目支出预算表

(十一)2025年县级部门项目支出绩效表


一、部门概况

(一)主要职能

1.负责本区域内气象事业发展规划的制定及组织实施;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作;组织实施本行政区域的气象灾害防御规划;组织气象灾害防御管理和重大气象灾害的调查和评估工作;组织指导城乡气象防灾减灾和公共气象服务体系建设工作,指导乡镇(街道)气象工作站和人员队伍建设。

3.管理本行政区域人工影响天气工作,指导和组织人工影响天气作业。

4.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作;组织本行政区域内雷灾事故的调查、评估和鉴定工作;负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收。负责管理本行政区域内的施放气球活动。

5.组织本行政区域内气候资源调查和区划,指导气候资源的开发利用和保护,组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性认证和气象灾害风险评估。

6.负责本行政区域内的各类气象观测站网的规划和组织管理;负责管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交工作;依法保护气象设施和探测环境;负责建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料的审查工作。

7.组织管理本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务等工作;组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播;组织重大活动、突发公共事件气象保障工作;负责重大突发公共事件预警信息发布系统的管理。

8.组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法律法规的实施,对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政诉讼;组织宣传、普及气象科学知识。

9.管理本级气象部门的人事劳动、计划财务、教育培训、业务建设、党风廉政建设、精神文明和气象文化建设;负责气象部门双重计划财务体制的落实工作。

10.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其它事项。

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,气象局部门预算包括本级预算,内设机构有:办公室、减灾科、气象台和气象灾害防御中心。

二、2025年气象局部门预算安排情况说明   (一)关于气象局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。气象局2025年收支总预算512.04万元。

(二)关于气象局2025年收入预算情况说明

气象局2025年收入预算512.04万元,比上年执行数减少780.62万元,下降60.4%,主要是2024年建设X波段雷达项目收入包括国债资金690.00万元,政府性基金106.79万元,而2025年无国债资金。

其中:一般公共预算拨款收入511.15万元,占99.8%;政府性基金收入0.89万元,占0.2%。

(三)关于气象局2025年支出预算情况说明   气象局2025年支出预算512.04万元,比上年执行数增减少780.62万元,下降60.4%,主要是2024年建设X波段雷达项目支出国债资金690.00万元,政府性基金106.79万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出31.58万元、自然资源海洋气象等支出458.95万元、住房保障支出20.62万元、其他支出0.89万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出224.18万元,占43.8%;日常公用支出34.87万元,占6.8%;项目支出252.99万元,占49.4%。年终结转结余0万元。

(四)关于气象局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

气象局2025年财政拨款收支总预算512.04万元。收入包括:一般公共预算收入511.15万元、政府性基金收入0.89万元;支出包括:社会保障和就业支出31.58万元、自然资源海洋气象等支出458.95万元、住房保障支出20.62万元、其他支出0.89万元。

关于气象局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

气象局2025年一般公共预算当年拨款511.15万元,比上年执行数减少674.72万元,下降56.9%,主要是2024年建设X波段雷达项目国债资金690.00万元,2025年无国债资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出31.58万元,占6.2%;自然资源海洋气象等支出458.95万元,占89.8%;住房保障支出20.62万元,占4.0%;。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)21.05万元,主要用于事业人员基本养老保险缴费等。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)10.53万元,主要用于事业人员基本职业年金缴费等。

(3)自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)行政运行(项)207.75万元,主要用于日常工作任务而发生的人员支出、公用支出以及公务接待。

(4)自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项)251.20万元,主要用于视频监控维护、区域自动站维保及清新空气维护、防灾减灾标准化村建设、灾害预警信息发布、监测预警能力提升工程、省级公共气象服务项目等。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)20.62万元,主要用于住房公积金。

(六)关于气象局2025年一般公共预算基本支出情况说明

气象局2025年一般公共预算基本支出511.15万元,其中:

人员支出224.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

日常公用支出34.87万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)关于气象局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

气象局2025年政府性基金预算当年拨款0.89万元,比上年执行数减少105.9万元,下降99.2%,主要是本部门根据X波段雷达建设项目进度申请政府性基金,2025年部分政府性基金未下达。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出支出0.89万元,占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)0.89万元,主要用于其他政府性基金安排的支出。

(八)关于气象局2025年国有资本经营预算支出情况说明

气象局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年持平。

(九)关于气象局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

气象局2025年“三公”经费预算数为3.86万元,比上年预算数增加2.96万元,增长329.0%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2025年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年执行数持平的主要原因是近两年没有该项计划。

2.公务接待费:2025年安排公务接待费预算0.90万元,比上年预算数持平。主要用于接待各县局人员交流学习等支出。与上年执行数持平的主要原因是根据全年预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费:2025年安排公务用车购置及运行维护费预算2.96万元,比上年预算数增加2.96万元,增长100.0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,与上年执行数持平;公务用车运行维护费支出2.96万元,主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,比上年预算数增加2.96万元,增长100.0%,主要原因是2024年度新增一辆人影特种作业用车。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年气象局局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算34.87万元,比上年预算数增加5.36万元,增长18.2%,主要是增加公务用车购置及运行维护费。

政府采购情况。

2025年气象局采购预算总额64.60万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算64.60万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日,气象局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年气象局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,共计5个一级项目,涉及资金252.99万元。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表,详见“县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余:包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流出国(境)费用;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:指保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项),反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

部门预算公开(气象局).xls